Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, мне раньше не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, где уточнять нужно ни несколько отчетов выборочно (если ошибки или еще что-то), а фактически весь 2006 год. НДС в любом случае понятно, что каждый отчет, т.к. налоговый период соответствующий. Меня интересует прибыль и бух. формы 1, 2. Можно их уточнять только за год, или квартальные нужно тоже переделывать? Где про это можно посмотреть? Буду очень признательна Всем, кто откликнется! 
		
		
		
		
		
		
			И еще вот думаю... Такое уточнение, наверное, повлечет за собой налоговую проверку? Или прошлый год уже не будут трогать? Всем заранее огромнейшее      
				__________________ 
		
		
		
		
	  Не забывай делать невозможное, чтобы достигнуть возможного.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Тружусь, аки пчела... 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.08.2007 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 7,394
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 146
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По прибыли уточненную декларацию достаточно сдать годовую. В случае уменьшения налога камеральная проверка - обязательна.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	  Не забывай делать невозможное, чтобы достигнуть возможного.
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2007 
				
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 1,456
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 10
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да должны проверить. надо будет подготовить объясниловку.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проверила все... Нужно уточнять весь НДС начиная с декабря 2004 года. НДС сдавался в организации помесячно. Как правильно уточнять? Я правильно понимаю нужно уточнять каждую декларацию за каждый месяц, т.к. это налоговый период? Верно? И уточнять прибыль за 2004, 2005, 2006. Какая проверка будет? По прибыли будет выездная и будут проверять с 2004гпо 2006гг? или может быть камералка? И что будет с НДС, т.е. как в таком случае могут или будут его проверять???
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	  Не забывай делать невозможное, чтобы достигнуть возможного.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Чтобы испрвить НДС необходимо заполнить доплисты к книге покупок/продаж. На основании доп.листов исправлять декларации по НДС и сдавать уточненки.  Надо стараться, чтобы  исправленная сумма НДС не была  к уменьшению, например, было 100 рублей к уплате, стало 60. Это однозначно проверка по ст.176 НК. 
		
		
		
		
		
		
			2004 год еще входит в период проверки 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Nadia, помогите, пожалуйста. Первый раз сталкиваюсь с доплистами. За 4 кв. 2008 г. не было реализации. НДС к начислению нет. Была одна сч/ф по аренде. Ндс к вычету есть. Но налоговая конечно же не приняла деклараци. Затвра отвезу им нулевой НДС, уточненку. Т.е. на 19 счете зависла сумма ндс по аренде, ее я возьму к вычету когда реализ. будет. А вот как мне сделать надо доплист. Ума не приложу. Его что просто сформировать в книге покупок (он пустой), распечатать и подложить просто к книге покупок, которая изначально была??? 
		
		
		
		
		
		
		
	Спасибо))) Очень жду ответа)))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 225
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			не знаю, нужно ли подавать уточненку по НДС: вот был счет в сентябре на 200 т, нам предоплату сделали 100 мы частично отгрузили на 120 т. в ноябре еще доплатили 50, в ноябре мы отгрузили на 200, долг 50 так и висит. дело  в том, что вторую оплату 50 т я отразил как сч/ф на аванс. а нужно было аванс на 30 выписать. в итоге, книги покупок/продаж расходятся на эту сумму, но итоговая сумма по уплате НДС в бюджет в целом не изменилась. знак. бух-р говорит, что это мое право, а не обязанность, если сумма к доплате не меняется...но сомнения мучают, может все таки сдать? или тогда сразу доки на проверку запросят?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Журналы -счета фактуры полученные - запись книги покупок. Заполняем запись книги покупок с минусом и ставим галочку "Запись дополнительного листа". 
		
		
		
		
		
		
			Отчеты - книга покупок - вариант формирования отчета выбрать "Доп.листы" - вывести на печать - просмотреть и определиться правильно ли все сформировало. Один нюанс, сделайте все тем налоговым периодом когда сдавали отчет, т.е. до 31.12.2008 года, чтобы суммы НДС на счете 68 к концу года были одинаковы с уточненной декларацией. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 225
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а подскажите пож-та еще один момент...вот внесли изенения в книгу продаж доп. листом, аннулируя невеный сч-ф, занося верный... в журнале регистрации выставленных счет-факт неверный должен остаться и подшиваться к журналу, или там уже должен быть только исправленный сч-ф и он заносится в журнал регистрации?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Конечно должен остаться, т.к  первоначально в книге поупок он есть. Доп.листами Вы либо сторнируете суммы, тогда реестр остается прежним, либо добавляете новые счета-фактуры, тогда реест дополняется.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 303
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у МЕНЯ ВОПРОС ТАКОЙ НАМ ПОСТАВЩИКИ ОГРУЗИЛИ МАТЕРИАЛЫ В АПРЕЛЕ , ПРОРАБ МНЕ ПРИНЕС  ДОКИ НА НИХ, Я ПРИНЯЛА К ЗАЧЕТУ НДС. НА КОНЕЦ ГОДА ДЕЛАЮ АКТ СВЕРКИ И ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО ЭТОЙ ПОСТАВКИ НЕБЫЛО, ТЕПЕРЬ МОЯ ЗАДАЧА УТОЧНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС, А ЧТО В КОМПЕ КАКИЕ ДОКИ ФОРМИРОВАТЬ? Я СДЕЛАЛА СТОРНО ПОСТАВКУ ТОВАРА, А СЧ Ф У МЕНЯ ДЕЛАЕТ КОМП САМ, КАК МНЕ СТОНИРОВАТЬ ЕГО?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Корректировка налогов | Innoch | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 22.08.2007 11:27 | 
| Сроки подачи деклараций | ЭРУ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.08.2007 19:34 | 
| Подача уточненных деклараций в период проверки | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 09.04.2007 12:11 | 
| Срок сдачи уточненных деклараций | Nagiba | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 21.02.2007 08:55 | 
| Корректировка декларации по НДС= доплисту к книге??? | Любoff | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 25.01.2007 09:08 |