Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 133
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Привет всем, подскажите, пожалуйста, вот есть у организации наличные расчеты, для авансового отчета есть документы счет и чек ККМ, где выделена сумма НДС, всю сумму без НДС мы относим на 26 счет, а куда относить сумму НДС, если счет-фактуры нет и принять ее к вычету мы не можем. Вот сомнения гложат, то что НДС в бух.учете в таком случае на 91.2 это понятно, а вот в налоговом учете он принимается для целей налогообложения? Или его нужно за счет собственных средств? Конечно, не принимать его в НУ безопаснее, но с другой стороны это же тоже наши расходы, почему мы должны их возмещать за счет прибыли?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 133
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прочитала всю ветку "А вы засчитываете НДС по не принимаемым расходам" очень интересно и приятно, что не только меня мучает это вопрос, но вот только поняла, что конкретно ничего тут не скажешь... как решит бух. так и сделает
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для принятия НДС к зачету нужен сч-ф однозначна. Так НК РФ говорит.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В той ветке немного о другом говориться. Если есть сч-ф, а расходы (например какие-то услуги, или скажем покупка продуктов, да мало-ли что) нельзя по прибыли принять.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 133
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет, это я поняла, просто там ответ чей-то был "...Суммы НДС не очень большие, и чтобы лишний раз не рисковать, я решила не принимать налог к вычету. Объясните, можно ли НДС отнести в расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход?..."  Ну и там соответствующие разъяснения, конечно, это не руководство к действию, но, по-моему, вполне разумно.. я НУ почитала вроде бы логично
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Buh_force, списать НДС на расходы можно только в нескольких случаях, и они четко оговорены в ст 170 НК РФ, отсутствие с/ф не попадает в этот список
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Помогите новичку по УСН в отчетах | ХельгаС | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 21.02.2009 23:54 | 
| Не формируется машиночитаемая форма в пустых отчетах | oly2605 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 16.02.2009 14:21 | 
| Не выгружаются файлы в регламентированных отчетах | sv063rus | Программы: 1C 7.7 | 1 | 27.01.2009 20:57 | 
| Ошибка в отчетах | Ludmila | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 12 | 14.09.2007 10:57 | 
| неправельный ОКАТО в отчетах | Нуля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 24.07.2007 18:59 |