Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
| Да | 
		 | 
	151 | 64.53% | 
| Нет | 
		 | 
	39 | 16.67% | 
| Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий | 
		 | 
	41 | 17.52% | 
| Не собираюсь | 
		 | 
	3 | 1.28% | 
| Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#201 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Екатерина20, а эту ветку с самого начала перечитать? Слабо?
 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#202 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Налоговая новость  
		
		
		
		
		
		
		
	30.03.09 Договор, предусматривающий предоплату, на бумаге заключать не обязательноЧиновники Минфина требуют, чтобы договор, предусматривающий предоплату, был заключен в письменном виде. Договор на основании оферты, выложенной в электронном виде, не противоречит этому требованию. Как разъяснила «Главбуху» Ольга Цибизова, начальник отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно–тарифной политики Минфина России, статьей 435 Гражданского кодекса РФ установлено, что офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение считать себя заключившим договор с адресатом. При этом оферта должна содержать существенные условия договора. Также на основании статьи 434 Гражданского кодекса РФ договор в письменной форме может быть заключен и путем обмена документами по электронной связи, если можно достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма считается соблюденной, если при письменном предложении заключить договор лицо, получившее оферту, в установленный срок, выполняет указанные в оферте условия договора. В том числе уплачивает соответствующую сумму. Таким образом, в целях применения норм Налогового кодекса РФ, касающихся вычета НДС по авансовым платежам, по мнению Ольги Цибизовой, возможно заключение договора в указанном порядке. Налоговая новость 30.03.09 Как выставлять счета-фактуры при предоплатеВ письме от 06.03.2009 № 03-07-15/39 Минфин России рассказал об оформлении и выставлении счетов-фактур при получении предварительной оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав). В случае получения предоплаты (частичной оплаты) по договорам поставки товаров, предусматривающим их отгрузку в соответствии с заявкой (спецификацией), оформляемой после оплаты, в них, как правило, указывается обобщенное наименование товаров (например, нефтепродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, канцелярские товары и т. п.). Поэтому и в счетах-фактурах при получении предоплаты по таким договорам следует также прописывать обобщенное наименование товаров (или групп товаров). Если одновременно с поставкой товаров будут выполнены работы (оказаны услуги), в счете-фактуре проставляется как наименование товаров, так и описание работ (услуг). Обратите внимание: при оформлении счета-фактуры по предоплате по договорам, предусматривающим различные сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующие суммы в отдельные позиции выделять не следует. Кроме того, организация, которая получила оплату в счет предстоящих поставок в безденежной форме, также должна выставить счета-фактуры.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#203 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 01.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прошу дать ответ по ситуации: 
		
		
		
		
		
		
		
	в 2007 получили аванс, и выписали сч\ф на аванс с указанием в графе "наименование товара" - предварительная оплата. НДС по этой сч\ф поставили к уплате в книге продаж. В 2009 г. выполнили работы по договору, выписываем новую сч\ф с указанием вида выполненых работ, сч\ф регистрируем в книге продаж (НДС к уплате), а старую сч\ф регистрируем в книге покупок (НДС к возмещению). Т.е. поступаем так, как делали до 2009 г. Правильно ли в связи с переходом на новую систему выписки счетов-фактур?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#204 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 75
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите пожалуйста советом...нам вот принесли счета-фактуры, но на них никаких опознавательных знаков что они на аванс  
		
		
		
		
		
		
		
	  то есть поставщик просто перечислил все материалы как в обычной счет-фактуре и все дела. Где должен быть опознавательный знак о нашей предварительной оплате...блин....  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#205 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#206 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#207 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги! Может вы тут про это писали, но мне , честно, совсем некогда перелопачивать всю тему. Повторите, кому не трудно, а программа сама должна такие счета-фактуры делать? Мне все ещё не обновили 1 С, и я вручную делаю по-новому. Уже убилась, если честно. 
		
		
		
		
		
		
		
	То есть, выходит счет-фактура, там общей суммой встает Предварительная оплата. и я по позициям разбиваю вручную. Предоплата за то, за другое.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#208 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 75
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#209 | 
| 
            
			 Стаж 12 лет, главбухом 6 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				Адрес: Новосибирск 
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Должно быть конкретное перечисление.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	  1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#210 | |
| 
            
			 Стаж 12 лет, главбухом 6 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				Адрес: Новосибирск 
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	  1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#212 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, у нас по договору лизинга, где мы лизингополучатель (автомобиль на балансе у лизингодателя) есть график авансовых платежей, которые мы ежемесячно выплачиваем. Нам лизингодатель выставил с января 2009г счета-фактуры на аванс. Имеем ли мы право зачесть эти счета фактуры в книге покупок?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#213 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня программа 1С 8.1. Сч.ф-ру на аванс дает автоматически по номенклатуре, если ее делать на основании счета на предоплату. Если Счет не указывать то в 1 графе пишется - Предварительная оплата.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#214 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Господа, мне интересны ваши мысли по следующему поводу. 
		
		
		
		
		
		
		
	Наш покупатель закинул нам 4 млн. авансов платежами по 300 тыс. Сейчас у них получается большой НДС к уплате, но если все авансовые счета-фактуры от нас они проведут, то НДС будет к возмещению. Смысла возмещать деньги из бюджета нет, т.к. в любом случае будут поставки, будут НДС к возмещению. Мысль их главбуха такова, что нельзя принять к учету часть авансовых счетов-фактур, т.к. учёт должен быть единообразен. Мне же кажется, что если это право - то право и принять к учету только часть авансовых счетов-фактур. Вот и вопрос: Кто из нас прав.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#215 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 08.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, я всего лишь начинающий офис-менеджер. Бухгалтерия мне прислала сообщение что я должна узнать кто из поставщиков предоставит счф на аванс (ежемесячно на общую сумму оплат, на каждую оплату, или на остаток аванса на конец месяца), договор/доп соглашение и в какой срок. И у меня вопрос могут ли организации подготовить счет-фактуры на аванс за предыдущие месяцы (январь, февраль, март) или мы уже не имеем на это право.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#216 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 08.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Кэти, Добрый день, я всего лишь начинающий офис-менеджер. Бухгалтерия мне прислала сообщение что я должна узнать кто из поставщиков предоставит счф на аванс (ежемесячно на общую сумму оплат, на каждую оплату, или на остаток аванса на конец месяца), договор/доп соглашение и в какой срок. И у меня вопрос могут ли организации подготовить счет-фактуры на аванс за предыдущие месяцы (январь, февраль, март) или мы уже не имеем на это право.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#217 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Правильно ли у меня программа пишет в книге покупок при восстановлении НДС с авансов в наименовании контрагента название нашей орг-ции? Разве не название фирмы-плательщика аванса там должно стоять???????:smile: Не сочтите за глупость  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#220 | 
| 
            
			 профи 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.03.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			jul_79, В 1С уберите галочку с /формировать отчет по стандартной форме/ и установите галочку на /в строках зачета аванса выводить покупателей/
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 20:28 | 
| Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 22:44 | 
| оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 17:08 | 
| Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 12:01 | 
| Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 19:36 |