Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые коллеги, у меня в ООО сложилась следующая ситуация: директор сам по чеку снимает деньги с р/с, сам оплачивает товар и предоставляет в бухгалтерию документы, подтверждающие расходы. 
		
		
		
		
		
		
			Я всегда оформляла это следующим образом: Д50К51 - поступили деньги с расчетного счета Д71К50 И вот возник вопрос, а можно ли провести операцию напрямую, т.е. Д71К51 Это чтобы лишних бумажек не плодить? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 29.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Напрямую надо оплачивать товар с 51, а не снимать налом. Тогда и по кассе проводить не нужно. А на 51 ведь не отчитаешься и возврат не сделаешь - отчитываться будешь в кассу. Значит, и выдавать из кассы.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Кулибина, да я так и делала... Но вот задумалась, а можно ли по другому, ведь планом счетов такая операция допускается, а в других нормативных актах я ничего по данному вопросу не нашла.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 Можно было бы, если бы перечисляли на текущий счет директора... А коль скоро снятие идет по чеку, то это предполагает снятие в кассу, если не проведете по кассе, при проверке Вам укажут на нарушение - неоприходование наличности в кассу, а чем это грозит, смотрите КоАП...
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Larky; 07.04.2010 в 07:14.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, вы тогда откройте карточку на директора.Кидайте туда денег  и тогда он пусть платит с неё или снимает, тогда это возможно, правда у нас в таком случае взаиможействует с 71 счётом 55 счёт.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Человек ко всему привыкает, даже к виселице: подергается, подергается и успокоится...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Значит не получится... Как всегда и во всем: действий на копейку - бумажек на рубь...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И еще вопрос. 
		
		
		
		
		
		
			31 марта директор на хоз. нужды получил 20 000 рублей. 5 апреля он представил документы на материалы на сумму 10 000 рублей, но остаток средств не вернул. А 7 апреля принес чеки на 6000 рублей и вернул в кассу 4000 рублей, т.е. полностью рассчитался. Т.к. первые материалы были списаны в производство 6-го, то я оформила их приход 5-м числом, составлен авансовый отчет на 10 000 рублей, записи о возврате перерасхода нет. Второй авансовый отчет составлен 7-м числом. Скажите так можно? Или обязательно 5го оформлять возврат подотчетных сумм, а затем снова выдавать их подотчет. Раньше в аналогичных ситуациях дела все без лишних (на мой взгляд) операций, а вот теперь засомневалась… 
				__________________ 
		
		
		
		
	Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Djull, наверное я не вполне ясно объяснила ситуацию. Подотчетное лицо получало деньги из кассы один раз - 31 марта. 5го апреля принес документы , но не на всю снятую сумму, а на половину. А 7го числа принес чеки еще на 6000 рублей и сдал останок в кассу. Никаких дополнительных сумм он из кассы не получал, поэтому я и предположила, что не обязательно оформлять возврат денег в кассу 5го числа, а в авансовом отчете не ставить приход, а оставшуюся сумму показать по строке "остаток".
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Получается так...  
		
		
		
		
		
		
		
		
			  Только "единоразово" должно быть хотя бы один раз за отчетный период...   Что бы затраты текущих периодов можно было провести периодом их несения...  
		Последний раз редактировалось Larky; 12.04.2010 в 12:49.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			т.е. в течение срока на который выданы деньги под отчет (это обычно закреплено приказом внутренним локументом), необх. отчитаться в бухгалтери компании подотчетным лицом... 
		
		
		
		
		
		
		
	все верно??? С П А С И Б О !!!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.11.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 119
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А можно вопрос немного с другой стороны темы? 
		
		
		
		
		
		
		
	Заскок у меня: если расходы на всякую мебель и прочее были в самом начале работы фирмы, все оформлено авансовым отчетом на гендира, чеки и документы имеются, могу ли я потом, полгода спустя, когда деньги на счету появились получить наличку из банка и вернуть деньги директору? У нас УСНО 6% Заранее благодарю за ответ!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вообще это не грамотно, т.к. сначала надо выдать деньги подотчет!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Но можно этот момент обойти. Необходимо сделать внутренний приказ по компании, где прописать: "Разрешить подотчетным лицам в исключительных случаях использовать личные денежные средства для приобретения товаров, работ или услуг от имени и в интересах организации. Возмещать указанные расходы из кассы незамедлительно в день представления работником авансового отчета и подтверждающих документов"  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.11.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 119
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Djull, спасибо огромное за ответ! 
		
		
		
		
		
		
		
	Я и сама вспомнила, что "утром деньги - вечером стулья", а не наоборот=( Просто думаю: насколько такой приказ спасет при получении денег с расчетного счета для возврата подотчетнику в конце апреля 2010 года, когда чеки в Авансовом отчете датированы началом сентября 2009 года=( Просто по вашему опыту или знаниям - лучше не рисковать? Очень уж не хочется привлекать внимание налоговой или банка=( А вообще чем грозит такое несоответствие дат? Извините, что столько вопросов - директор просто замучил=( Нашел у себя чеки на покупку мебели для офиса сентябрьские и хочет деньги за них с р/с возместить=( Не отстанет, пока не скажу чем ему это дело грозит....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.11.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 119
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Larky, а что налоговая или банк на это скажут? Ведь столько времени прошло и честно говоря деньги то давно были на счету... МЫ сначала займ учредителям возвращали, а теперь вот они по чекам денежки вернуть хотят... 
		
		
		
		
		
		
		
	Просто в этой же теме встречала неоднократно, что такое дело не приветствуется и могут докопаться=( И если так делать, то получится авансовый отчет от конца апреля с приложением чеков от начала сентября 2009 года?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.11.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 119
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Larky, спасибо огромное за Ваши ответы! 
		
		
		
		
		
		
		
	ТО есть, для медленно соображающих, можно еще раз уточнить: 1) я сейчас (буквально в понедельник) получаю деньги из банка наличными на хоз расходы 2) Выдаю их в этот же день директору под отчет 3) В этот же (или на следующий день) делаю авансовый отчет по предоставленным им чекам (с датами начала сентября 2009 года) 4) Приходую апрелем материалы (мебель) и передаю в производство. А ничего что мебель то уже с сентября вся стоит? И если вдруг (ТТТ) к нам придет банковская или налоговая проверка - не настучат по шее?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |