Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			подскажите что делать: в прошлом квартале бухгалтер подал декларацию поНДС на 27 тыс к уплате, их оплатили.бух уволился. а в этом квартале новый бух все перепроверил нужно было платить 18 тыс. нам нужно подать уточненную декларацию за прошлый квартал? баланс, декларацию по прибыли тоже переделывать? чем грозит подача уточненки?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо за ответ, а не подскажите суммы переплаты можно учесть в текущем квартале, и как?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот сама этим вопросом мучаюсь, очень большой у меня вычет по НДС за три квартала, по балансу естественно стоит сумма по Дт 68, решение камеральной проверки еще нету, а в этом квартале уже НДС в декларации к оплате, вот и думаю платить или не платить, говорят, что надо заплатить, а потом уже ждать решение налоговой. В вашем случае, после подачи корректировочной декларации я бы взяла сальдовку (расчеты с бюджетом) в налоговой, и если там в сальдовке стоит переплата, то тогда бы не платила или сходить к камеральному инспектору и спросить, что делать, может быть скажут письмо написать о том, что переплату просим зачесть в счет будущих платежей, а может быть не платить и подождать реакции налоговой, уж сразу то они расчетный счет не приостановят.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Надо заплатить. Пока решение по кам.проверке не вынесено, это возмещение в лицевом счете в налоговой не отражается. Если сдадите НДС к плюсу, то этот НДС автоматически занесется как недоимка, на него будут начислены пени. А вообще, конечно, в таких ситуациях, когда в одном квартале минус, в другом - плюс, лучше с первого квартала этот минус переложить на второй, где плюс, чтобы не надо было ждать результатов камеральной проверки.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2,129
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Youlia, А скажите, пожалуйста, каким образом " с первого квартала этот минус переложить на второй, где плюс"??????  Т.е. регистрировать счета-фактуры уже следующим кварталом или как????? Или еще есть варианты???
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно регистрировать позже, можно в книгу покупок не заносить, если минус выходит, т.е. оставить на 19-м до лучших времен. Во всяком случае, так налоговики сами рекомендуют делать. Для них это лучше - не надо камералить возмещение и писать отказ, ну и налогоплательщикам тоже геморроя меньше - не надо платить там, где можно зачесть.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2,129
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Youlia, а не скажете, налоговики в каких-то письмах так рекомендуют делать??? Где можно посмотреть?? 
		
		
		
		
		
		
			И на каком основании в книгу покупок не заносить? Письма налоговой противоречат друг другу, в одном письме написано, что можно к вычету поставить только в том налоговом периоде, где были осуществлены расходы, вы говорите, что они рекомендуют переносить такие счф на будущий период когда будет реализация.....Я в смятении, не знаю какой позиции придерживаться........ А если я авансы получила от наших покупателей, но реализации не было, тогда в этом случае есть ли смысл входящие счф регистрировать будущим периодом?? Спасибо за помощь! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Nadjusha, у Вас возмещение получается по 3-му кварталу? Если это в первый раз для Вас - можете провести эксперимент. Поставьте это возмещение и сходите в налоговую с этим отчетом лично. Скорее всего, Вас там либо сразу отправят в камеральный отдел, либо потом вызовут руководителя для опроса и все ему объяснят  
		
		
		
		
		
		
		
	  В налоговых в последнее время сложилась такая практика работы с возмещением. Не могу назвать ее официальной и закрепленной какими-то нормативными документами, но если они видят возмещение в декларации - они настоятельно рекомендуют подать уточненную, т.е. отложить это возмещение. Конкретное отношение Вашей налоговой к этой ситуации Вы сможете выяснить, когда сами пройдете через это.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2,129
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Youlia, очень правильно подметили, так и сделаю, все равно закона я не нарушаю, ставлю как есть, я бухгалтер, и тут не при чем. Если не понравится что-то, пусть общаются с директором! 
		
		
		
		
		
		
			А возмещение да по 3 кварталу 2 500 000, фирма новая, сдавала только по 2 кварталу нулевую..... У меня были авансы полученные, это меня и смущает, так бы тоже наверное перенесла все счф на 4 квартал и все.....ведь аванс-то все равно я должна показать в книге продаж, т.е. даже если я и перенесу некоторые счф в 4 квартал, то у меня получится либо к уплате НДС, нулевка вряд ли получится..... Ставлю возмещение тогда, а там видно будет!  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Бухи! Ну чего вы все так боитесь камеральных проверок. А выездные лучше что-ли? Инспектор вас уже подготовит к ней, проверив все документы. Можно во-время все поправить, уточнеку сдать,  если в сч-фактуре ошибки вдруг обнаружит, с инспектором договориться, что быстренько принесете замену. А придут к вам с выездной через пару лет, найдут ошибки в с-ф от поставщика, а заменить не получится, окажется что фирма закрыта, вот тогда точно оштрафуют. Так что пусть камералят, им тоже нужна работа. Да и вам лишний контакт с инспектором не помешает, могут что-то дельное подсказать.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2,129
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марина Августовна, спасибо огромное, наверное вы правы! 
		
		
		
		
		
		
			MarinaAnna, спасибо!)) 
				__________________ 
		
		
		
		
	Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.10.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите разобраться!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня такая ситуация: до меня работал бухгалтер и рассчитавая налоги за 1 квартал она отражает выручку, которой на самом деле нет, чтобы НДС у нее получился к уплате а не к возмещению. Затем она уволняется. Сейчас начиная все проверять я это обнаружила и не знаю что даже делать. Если я уберу эту выручку мне надо сдавать уточненку по НДС и прибыли. По НДС сразу же камеральная проверка т.к. НДС к возмещению. Директор всех проверок боиться как огня. Я думаю по итогам 3 квартала скорректировать выручку, а НДС не трогать. Если вдруг будет проверка большими штравами это грозит, мы же все равно переплатили НДС????  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 и ей приходилось делать так, чтобы успокоить дира, чтобы только не было проверки, поэтому и свалила..... Если НДС к возмещению, то однозначно камералка попросит доки, только вот не понятно, зачем выручку рисовать, которой нет, когда можно НДС к возмещению уменьшить, за счет того, что его оставить временно на 19 счете, а потом когда будет возможность к возмещению поставить. Цитата: 
	
 Не надо бояться камеральной проверки, ведите правильно бухгалтерию и не надо ничего бояться. Сделайте корректировочные декларации по НДС, по прибыли, выравняйте их с бух и налоговым учетом, и живите дальше спокойно, чтобы вас не оштрафовали за неправильное ведение учета. А камералка, ну подготовите копии документов по требованию и сдадите туда.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А я не уверена, что она в бухучете эта реализация есть, может быть просто "от фонаря" нарисовали........ Можно и сторнировать, а к вычету можно не ставить, а оставить на 19 счете, до лучших времен, уточненку подать нулевую за 1 кв., декларацию по прибыли уточненку с убытком, дальше если выручка появилась, то уже в том квартале когда выручка НДС к вычету поставить по возможности все что можно поставить.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А зачем же сдавать уточненку на прибыль на уменьшение, можно нарастающим итогом показать в 3 кв-ле. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |