Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#21 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
люди добрые) подскажите пожалуйста, купили оборудование в турции, при уплате ндс стоимость пересчитали на таможне.., и теперь по инвойсу у меня стоимость 52 тыс $ а по ГТД 106, по какой стоимости его на учет то ставить?
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
NastyaN, а поняла, спасибо!!!
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#24 |
|
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 50
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
Плиз, помогите: по правилам учета я должна учесть ЧАСТЬ оплаченного материала (например. аванс был 30%) по курсу аванса ,а неоплаченную часть материала - по курсу перехода права собственности;
как это сделать в программе? ведь 1 документ (поступлдение импорта) дает возможность ввести только 1 курс валюты
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
|
|
|
|
|
#25 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
А вопрос как отразить оплату НДС на таможню, получается в декларации как отражаются? в строке 180? - перечисленный ндс на таможню.
НО по сч/ф полученным, в которых отражен НДС по полученному товару с ГТД входит в строку 130 вместе со всем остальным НДСом входящим... так правильно? |
|
|
|
|
|
#27 |
|
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 50
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
как-то не подумала...попробую- посчитаю, но не ужели я одна этим заморочилась?
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
|
|
|
|
|
#28 | |
|
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 50
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
Цитата:
2. поступление (импорт) - Дт 19,4 - Кт 76,5 100р. 3. на осно ГТД делаю запись кн. покупок Дт 68 - Кт 19,4 в Декл. по НДС приняьый к вычету таможенный НДС в стр. 180 и 170
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#30 | |
|
Старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 40
Спасибо: 1
|
Цитата:
1.счф полученный на сумму НДС,уплаченного на таможне (дата=дате штампа "выпуск разрешен").Вместо номера счф пишу данные ГТД.Поставщик=таможня,но в договоре убрать галочку "автомат.формирование книги покупок",на вкладке кор.счета Д 19.4 К 76.5 2.запись книги покупок концом месяца И так у меня в декларации НДС попал куда надо, на стр.180 и 170.И книга покупок тоже сформирована. |
|
|
|
|
![]() |
|
|