Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В агентстве мы купили билеты для сотрудников, уезжающих в командировку. В ж/д билетах (ура, ура! наконец-то) выделен НДС. Но сам оператор  - упрощенец и выставил нам все документы, включая счет-фактуру, с НДС по ставке 0%. В итоге с суммы билетов мы можем зачесть НДС или нет?  
		
		
		
		
		
		
		
	Будет обидно, если нет, знали бы, что этот гад упрощенец - поехали бы на вокзале билеты купили...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Насколько я знаю что принятием вычета по НДС являеться с/ф, а все остальное не действительно. У меня то же были такие билеты, я НДС к вычету не ставила.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	окс  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			главбух тпак сказал делать мне .короче выделяем ндс.....копир билеты и прикрпляем к книге покуп и продаж...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НДС без с/ф с ж/д билетов разрешено брать в зачет (при обычной покупке билета на вокзале, в аэропорту или в кассе). Об этом есть письма Минфина.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Главан; 06.03.2009 в 11:03.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В Ж/Д БИЛЕТЕ ПОСЧИТАН НДС, 
		
		
		
		
		
		
			Н-3907 РУБ, В Т.Ч СТР. 2,3; ТАРИФ РФ+КСБ 3288,7 В Т.Ч НДС 501,67 , СЕРВИС 616 В Т.Ч НДС 93,97, ТАК ВОТ...3907-2,3=3904,7 В Т.Ч ЧИСЛЕ НДС 595,63 (501,67+93,97), А КУДА ДЕВАТЬ ЭТИ "СТР.2,3 РУБЛЯ "? ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ ЭТИ БИЛЕТЫ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ КАК ОПЛАТА ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Самое обидное, что я предполагала все наоборот - в билетах НДС не будет, а документы мне с НДС выставят. Блин!  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			что же мне на затратные счета этот ндс сажать?  ну а с другой стороны, почему бы и нет? мы же относим на себестоимость стоимость билетов,  разумно предположить, что ндс при этом надоя снять, если  он выделен в билетах, а после куда? на 91 или 84?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			наида,  правда это старая ссылка, но может не изменилась или наоборот, изменилась и тогда вы правы 
		
		
		
		
		
		
		
	Согласно п. 5, абз. 3 п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организаций" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.99 N 33н, расходы по оплате проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, производимые в соответствии с законодательством и коллективным договором, включаются в состав расходов на оплату труда. В связи с этим на основании представленных работником проездных документов фактическая сумма компенсированных работнику расходов отражается по дебету счета 20 "Основное производство" и кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", а выдача работнику денежных средств из кассы организации в качестве компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно отражается по дебету счета 70 и кредиту счета 50 "Касса" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Оформляете авансовый отчет, как обычно, устанавливаете галочку в графе "Счет-фактура предъявлен", Заносите Дату и номер С/ф ( я прописываю дату и номер билета) .... После проведения АО счет-фактура сформируется автоматически.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| форма для учета а/билетов | Ksenyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 09.11.2007 20:23 | 
| Покупка авиа/жд. билетов по безналу | Spa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 09.04.2007 14:57 | 
| НДС при реализации билетов на культурно-массовые мероприятия | hav | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.03.2007 13:32 | 
| приобретение авиа и ж/д билетов для сторонних лиц | Татьяна М. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 24.11.2006 11:27 |