Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Рязань
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Пишу в этот раздел, т.к. реально такая ситуация у меня еще не случилась, просто читая форум задался вопросом:
Организация не является плательщиком НДС и в связи с этим никакую отчетность и документацию не предоставляет (по НДСу). По требованию "покупателя" выставляет счет с выделенным НДС и соответственно с/ф. Тогда она в рамках этого счета теоретически должна подать декларацию и оплатить налог. А вот обратная ситуация когда, такой организации выставляют счет с НДС и с/ф (ну может быть контрагент всем одинаковый комплект документов готовит на автомате). Как тогда поступить? Полагаю не обращать внимания, верно ли? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Видимо,не все прочитали,потму что этот вопрос задавался не однажды .В платежном поручении поставщику обязательно указать НДС так,как он указан в счете/накладной.Никакой отчетности и оплаты НДС в бюджет у вас не будет.В книге доходов и расходов НДС,уплаченный поставщику указывается отдельной строкой.
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Цитата:
Или думаете, что плательщики НДС должны спецрежимникам реализовывать товар без НДС? Они выделяют свой НДС, который подлежит уплате ими в бюджет, хотя и берут они его, в конечном итоге, с потребителя, то есть с вас... А так как вы не являетесь плательщиком НДС, и зачесть его вам никак не удастся, он увеличит вам себестоимость ваших товаров, работ, услуг...
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#6 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Рязань
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Ну раз требование такое, значит и в счете и с-ф придется выделить, ну потом естественно придется по таким операциям подавать декларацию и платить. Правильно? Тогда учусь дальше: в декларации по НДС только операции с НДС отображать? Или вообще всю реализацию(стр050 раздел 3), а потом отдельно те суммы по которым НДС, а то у меня СБиСовская форма, там не очень понятно какие разделы обязательные, а какие нет?
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
вЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА вЫСТАВЛЯТЬ сЧ.ФАКТУРЫ ЕСЛИ вЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЭТОГО НАЛОГА. Такую Сч.ф-ру ваш покупатель к зачету взять не может.
|
|
|
|
![]() |
|
|