Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#82 |
|
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 60
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Здравствуйте, по состоянию на 1,2 и 3 кв у нас вырисовывался убыток, но я его не показала, аренду транспорта и помещения спрятала с прибыли прошлых лет(по протоколу собрания), а по году вырисовывается прибыль, хотелось бы как-то эти расходы за 9 мес зачесть в год, как это сделать? Обязательно надо подать уточненки с убытком за предыдущие кварталы или можно как-то другим способом?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
|
|
|
|
#83 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,025
Спасибо: 238
|
я уточню так, на всяк случай - учредители знают о таком способе "уменьшения" чистой прибыли?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#84 |
|
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 60
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Конечно, это решение акционерного собрания прибыль филиала оставить на развитие
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
|
|
|
|
#85 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,025
Спасибо: 238
|
я понимаю, что прибыль на развитие. мне интересно - зачем списывать за счет прибыли расходы, которые можно учесть в текущей деятельности?
и по теме- можно текущей датой сделать корректировочные проводки всего этого безобразия
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#86 | |
|
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 60
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Цитата:
значит можно сделать корректировку, спасибо Вам большое. А каким методом можно обойтись без безобразия, куда засунуть убытки чтоб не показать?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
|
|
|
|
|
#87 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,025
Спасибо: 238
|
AllaMih, я вообще не сторонник таких действий, но мне кажется лучше документ "получить позже", например, чем относить его на 97 (многие так делают) или списывать за счет прибыли
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#88 |
|
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 60
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
сейчас же на 97сч "мораторий", спасибо что откликнулись, мне дышать стало легче
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#89 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
Здравствуйте! Помогите плиз. У меня предыдущий бухгалтер платила прибыль и сдавала отчетность в отношении: Федеральный 2,5% и бюджет РФ 17,5%. Не могу найти с 2009 или с 2010 г. у нас 18 и 2? И налоговая перезачтет переплату по одному в недоплату по другому, у кого-нибудь так было? Что делать мне, переделывать все декларации и доплачивать?
|
|
|
|
![]() |
|
|