Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#562 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
Юлия Викторовна И, пени в расходы не идут
зарплата и налоги с неё отражаются в КУДиР по дате оплаты |
|
|
|
|
|
#563 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.03.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 233
Спасибо: 0
|
Приходую товар Поступление МПЗ (там указываю входящий документ- накл.№ и чмсло), оплата- выдается по РКО из кассы
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#564 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2012
Адрес: г. Омск
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
#565 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
|
|
|
|
|
|
#566 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Мне нужно сменить программу для ведения книги учета доходов и расходов.
Раньше бухгалтерия пользовалась Налогоплательщиком 2011, чем была весьма довольна. как-то там все по простому было реализовано. А вот в этом году, в версии 2012, насколько я понял, это удобство отключили, на этом месте теперь кнопочка "перенос их Упрощенки в Бухучет" где все через одно место. В общем, единственный смысл в этой программе отпал. Посему и возник вопрос, в чем удобнее вести, кто чем пользуется? (если не в той теме задал вопрос - киньте ссылкой) И еще от меня вопрос (как не бухгалтера) : в этой книге как-то меняется форма отчета для предоставления в налоговую , или из года в год форма одна ( это я к тому, что может и в старом Налогоплательщике 2011 можно вести отчетность 2012 года) |
|
|
|
|
|
#568 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, могу ли я товары оприходованные и оплаченные в декабре 2010 года (на тот момент мы находились на УСН доходы), но реализованные в 2011 году (когда уже УСН дох-расходы) отразить в КУДР как принимаемые к НУ?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#569 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
Добрый день!
Интересует вопрос по поводу внешнего вида (заполнения) КУДиР. Ситуация в следующем: УСН, 15% Книга ведется в 1С и заполняется примерно в таком виде: Если идет выплата из кассы зп (например), то все гуд, все пишется в графу "расходы". Но если проходит "Продажа товара в розницу", то помимо записи в графе "приход" на эту сумму, еще сразу в той же строке идет запись по графе "расход" на сумму себестоимости проданного товара. Вопрос: так и должно быть? Или все таки расходы в этот день должны быть вынесены отдельной строкой? Это мне выдает 1С, не я сама так пишу. |
|
|
|
|
|
#570 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Подскажите пожалуйста - УСН 15%, выручку получаем с платежных терминалов через агрегатора. Выручка приходит раз в три дня за минусом вознаграждения. Раз в месяц,понятно, акт. Выручка - в доходы, вознаграждение - в расходы.
Естественно, за последние три дня месяца выручка приходит уже в следующем. Вопрос - записи в книге как делать? Раз в месяц на основании акта? За вычетом неоплаченных еще трех дней? Или отражать фактический приход бабла и на дату акта корректировать? Спасибо! |
|
|
|
|
|
#572 | ||
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#573 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
правильно понимаете
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#574 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Замечательно
Тогда возвращаемся к вопросу Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#575 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
я бы отражала, как вы выражаетесь,
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#576 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#577 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Подскажите, пожалуйста, управлящая организация занимается управлением многоквартирным домом, налоговый режим - УСН "доходы минус расходы". Учитываются ли в расходах по единому налогу на УСН затраты на: обслуживание лифтов, очистку воды, ремонт и обслуживание оргтехнихи, обслуживание теплосчетчиков, вывоз снега, обслуживание домофонов, благоустройство территории, расконсервации и консервации системы отопления
|
|
|
|
|
|
#578 | ||
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
||
|
|
|
|
|
#579 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Спасибо. Ситуация, правда, тут несколько более удобная для учета - деньги все сразу и ПОСЛЕ акта
![]() Я вот что подумал - платежка приходит за вычетом комиссии, но в назначении платежа написано " за период такой-то поступило столько-то, комиссия столько-то, к перечислению столько-то" Думается мне, могу же я именно на основании платежки в момент прихода средств делать в книге записи о полном доходе в доходы и о комиссии в расходы,а акт в книге вообще не упоминать? |
|
|
|
|
|
#580 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
правильно вам думается. Один вопрос только, не к вам, а вообще ... Вам приходит на счет выручка за минусом вознаграждения. Т.е. де факто поступление денег 100р, а в доход вам 120р ставить, учитывая вознаграждение 20р?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
![]() |
|
|