Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#262 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.08.2012 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это понятно что не дают, мы в таком случае, я так понимаю, должны выписывать корректировочный с-ф. А вот как это сделать? Или как вообще быть с такими возвратами? Спасибо за ответ!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#263 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#268 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста как формируется книга покупок?  
		
		
		
		
		
		
		
	Я знаю что она формируется в 1С автоматически, но вопрос в том, как проверить, правильно ли она сформировалась? На счете 19 не должно быть остатков на конец квартала правильно я понимаю? (за исключением такого случая, что если мы приобрели ОС, но не ввели еще в эксплуатацию, то сч.19.01 соответственно не закроется) так? Все бы ничего, но сложность вызывают авансы выданные (76 ВА), они тоже попадают в книгу покупок? Всегда ли я должна проводить с/ф. на АВ выданные? Или только в том случае, если в договоре четко прописано, что предусмотрены авансы? Если же в договоре не прописано про авансы, то с/ф. на аванс можно не проводить? Еще в книгу покупок попадает восстановление НДС с аванса полученного! Как не запутаться? В пределах 1-2 операций понимаю какие проводки нужно сделать, а когда их 200, то каша в голове! Помогите разобраться? КАк проверить правильность заполнения книги покупок? Какие обороты сверить?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#269 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Авансы выданные - т.е. Вы кому-то за что-то заплатили авансом. Если у Вас с ними есть договор, в котором прописана возможность авансовых платежей и если они дали Вам сч/ф на аванс, то Вы имеете право принять НДС с данного аванса к вычету. Т.е. не должны, а имеете право провести данную сч/ф на АВ. Если в договоре не прописано, то не то чтобы можно не проводить, а скорее нельзя проводить.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#270 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			но когда я получу товар, НДС с аванса я должна восстановить, как это проверить, чтобы 2 раза к вычету НДС не попал? Не в уме же это держится?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#271 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#272 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.07.2012 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здраствуйте!Подскажите пожалуйста, при заполнении графы 6 книги покупок,перечислять  все ГТД обязательно или можно указать чаще повторяющуюся?
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось ВАЛЕРЬЯНКА; 13.09.2012 в 15:10. Причина: ошибка  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#274 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.07.2012 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое!)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#275 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.07.2012 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно ли исправить ситуацию и чем это чревато? Поставщик предоставил счет-фактуру, в ней не были проставлены по некоторым позициям номера ГТД, всё остальное на основании этой счет-фактуры преспокойненько введено в программу, попросили устно продиктовать недостающую информацию и сделать замену, информацию получили, замена пришла, отгрузили эту продукцию на экспорт,насчитали ндс к возмещению и подали пакет документов в налоговую, и теперь выясняется.....,поставщик так постарался сделать замену счет-фактуры, что практически по всем позициям поменял номера ГТД и сей факт замечен вовремя не был(
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось ВАЛЕРЬЯНКА; 13.09.2012 в 21:48.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#276 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			черевато наверно тем что Вам неподтвердят ставку НДС 0%, а вот как ситуацию выправить.... даже затрудняюсь сказать. Возможно стоит оставить документы которые вы уже подали, и просить поставщиков подтвердить при камералке именно первичную сч.ф-ру
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#277 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.07.2012 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо.....в принципе так и думали, теперь только на авось придется рассчитывать как это не печально. А не примут к возмещению только эту счет-фактуру, или завернут весь пакет документов по этому кварталу?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#278 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.09.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	Помогите, пожалуйста, разобраться. На основании списания с расчетного счета была сформирована счет-фактура на аванс выданный Частично сумма была закрыта в текущем квартале. Таким образом, я увидела: в книге покупок обе суммы сч-ф на Аванс и покупку. Соответственно, в книге продаж я увидела восстановление по авансу части суммы, которая закрылась в текущем квартале. В следующем квартале я покупкой закрываю оставшуюся часть аванса. Вижу его в книге покупок, но почему-то не вижу его в книге продаж как восстановление по авансу. Т.е. происходит двойной вычет. Теоретически я могу вручную удалить в книге покупок эту запись. Просто не могу понять, почему автоматически не происходит востановление этой суммы в книге продаж ведь НДС с аванса уплачен полностью в предыдущем квартале. Сорри за много букафф, я еще только начинающий бухгалтер  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#279 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну вообще-то с-ф на выданный аванс формируется не вами, а тем поставщиком, который ваш аванс получил, и именно его с-ф вы заносите в книгу покупок, а не то, что вы у себя там формируете по данным банковской выписки
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#280 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.09.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Конечно, я получаю счет фактуру на аванс от поставщика вместе с дог. с условием предоплаты. Потом у себя в программе я заношу эту счет фактуру следующим образом: 
		
		
		
		
		
		
		
	в банк. выписках в записи о списании ден.средств поставщику --> на основании --> счет-фактура полученная Или я неправильно заношу счет фактуру на аванс? Но ведь в предыдущем квартале в книге покуп. и продаж было все сформировано правильно  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Метки | 
| книги покупок и продаж, счета-фактуры | 
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 09:17 | 
| 1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 17:01 | 
| Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 19:45 | 
| книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 11:51 | 
| Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 14:31 |