Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#461 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.10.2011 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#462 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПУБ - программа с характером  
		
		
		
		
		
		
			 , от прошлых ошибок действит-но тяжело избавиться, но вот наск. поможет "начало с нуля"...как понимаю, прошлые ошибки ведь "сидят" и в остатках, если вы просто не перенесете в новую базу, ведь может поползти отчетность (данные БУ и НУ)...и бухотчетность заполняется щас за неск. лет (графы) - руками будут? я бы все ж постаралась править в базе, что щас работает...а вообще, принимая "дела" у моего главбуха, я сделала "обрезку" базы (свертку по-правильному) и тоже начала "с нуля": но там были такие расхождения с отчетностью, что мне было не страшно что-то убирать/добавлять. Функция свертки удобна для таких вещей 
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#463 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.10.2011 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Печально, но свертка не подошла бы, потому что заскок идет и на регистрах, к примеру в одной организации разность между регистрами и то что видим-почти 4 миллиона.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#464 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			свертка выдает начальниую инфу по каждой цифре двумя доками (операция и ввод остатков) - разве не удобно было б поправить, что б одинаковые цифры были? и тогда данные бух и оперучетов сошлись...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#465 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.10.2012 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста: до июля месяца в программе 1с. предприятие 7.7 (бухгалтерия) проходило закрытие месяца, все счета 20, 25 закрывались. А с июля месяца пишется : счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению равна нулю. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20. Изменений никаких я не производила, попробовала провести обновление, все равно программа перестала закрывать месяц. Очень странно: до июне все нормально, распределение есть, а в июле - распределения нет? Почему так? Что этой программе не нравится?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#466 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня было так, когда бухгалтер в документах выпуска продукции поставила неверное подразделение (вместо цеха - склад)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#468 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а затраты на сч 20 в июле есть?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#469 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.10.2012 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да есть. Если убрать галочку с 25 сч. , то программа закрывает 20 хорошо. Теперь она у меня не считает в октябре НДФл с зарплаты. Ерунда какая-то с обновлением!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#470 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вполне возможно...я пока на 334 релизе работаю, смотрю, уже 338 есть
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#471 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#472 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ой, не знаю...не обратила внимание (тема-то про ПУБ)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#473 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 03.11.2012 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Наше предприятие занимается общепитом. В столовой с середины месяца внедрили терминал R-keeper, который принимает к оплате кредитные карты. До этого была оплата только налом. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я отражала их на счет 57 субсчет 2, однако при закрытии месяца эти суммы так и зависли. По Кт 57 они не фигурируют. Как мне быть в данной ситуации, какими операциями их отразить?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#474 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			АннаТ, если у вас ПУБ, то даже не представляю как 57-ой счет автоматом будет закрываться...мы через 57-ой валюту оформляем, но все-все "пальчиками"
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#475 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! бъемся с ПУБом, многое докумекали с ним -  с импортом справились, хотелось бы все отладить с учетом брака продукции при производстве, да и учет брака выявленного в покупных материалах - может для кого то это пройденный этап и полностью уже налажен учет в этом плане, не могли бы поделиться, пытались использовать документы по выпуску, где указывается  количество брака, и прочие документы по учету брака - что то не получается как хотелось бы, заранее благодарю за любую помощь....
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#476 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			так а конкретно по какой ситуации помощь нужна?  описывать весь раздел учета в ПУБе врядли кто будет...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#477 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.02.2013 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые, просвятите, для чего существует документ "Передача в производство"? 
		
		
		
		
		
		
		
	Допустим оформляем этим документом передачу металла на сумму 1000р., по бухгалтерии формируется проводка 20-10, по оперативному учету металл списывается со склада. А по итогам закрытия месяца на 20 счете остается висеть эта 1000р. до тех пор пока в выпуске продукции не сделать списание из Незавершенного производства. И вообще, документом "Возврат из производства" можно вернуть переданный материал с проводкой 10-20, я не бухгалтер (системный администратор, внедряю ПУБ) но меня эта проводка смущает.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#478 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1) да "возвратом" можно вернуть материал на склад (опять на 10 счет), обычно возвращают остатки после выпуска 
		
		
		
		
		
		
			2) если программа настроена так, что списание на затраты происходят "по выпуску", как видимо у вас, то да. только после проведения документа "Выпус продукции" с указанием сколько чего израсходовано будет списана стоимость 9и ко-во) материала с 20-го на сч 40 (43) возможна настройка, когда списание в расходы происходит после проведения документа "передача в пр-во" 
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#479 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			как Я понимаю, если после производства никогда не остается материал, есть смысл использховать настройку "при передаче", если же возможно наличие остатков, незавершенки, то правильнее настройка "по выпуску"
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#480 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.10.2011 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доброго дня товарищи. 
		
		
		
		
		
		
		
	Снова бухи прицепились, есть на предприятии несколько счетов банковских в разных банках, допустим банк 1 счет 001(у которого на счету допустим 10000 рублей) и банк 2 счет 002(10000 руб). в один день были документы списание со счета 001 на 002 - 1000 рублей. потом приход на 001 с 002 - 1000 руб. вот так. в выписке по первому счет на конец дня стоит 10000руб, на втором счете стоит так же 10000 руб. а на утро следующего дня уже на 001 - 10000 руб, а на 002 - 8000 руб. так правильно? чуть ли не истерику закатили. 1с 7.7 ПУБ предпоследний.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| производство+услуги+ бухгалтерия | princessaAnna | Программы: 1C 7.7 | 0 | 03.12.2008 20:31 | 
| Производство Услуги Бухгалтерия | netsurfer | Программы: 1C 7.7 | 2 | 23.10.2008 09:20 | 
| Производство+Услуги+Бухгалтерия | Программист 1С | Программы: 1C 7.7 | 1 | 05.03.2008 17:39 | 
| Производство+Услуги+Бухгалтерия | iva | Программы: 1C 7.7 | 1 | 02.03.2007 17:08 | 
| ЕНВД в 1С Производство+Услуги+Бухгалтерия | Andrey | Программы: 1C 7.7 | 5 | 30.11.2006 12:48 |