Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Столкнулся с вопросом, ответ на который не нашел ни в интернете, ни в консультанте. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ситуация следующая. Есть агентский договор, по которому агент нам т.е принципалу перевыставляет счета-фактуры за оказанные третьим лицом услуги. В этих счетах-фактурах агента встречаются ошибки в исчислении НДС и соответственно в сумме с НДС. Например - 604 912,14*18% = 108 884,19, агент ставит -108 884,16 Соответственно сумма с НДС, также на 3 коп. меньше. Мотивирует это тем, что третье лицо ему соответственно выставляет также с ошибкой и он не может перевыставить по другому. Вопрос можем ли мы с правовой, законодательной точки зрения требовать от агента перевыставлять нам затраты с правильно исчисленной суммой НДС. Есть ли у кого-нибудь примеры разрешения подобных ситуаций? Если бы такой счет-фактура был один - не было бы проблем, но поскольку ситуация повторяются и множатся, хотелось бы разрешить этот спор. Буду благодарен, если кто-нибудь поделится советом.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			SVV1969, на мой взгляд,никакой правовой  и законодательной базы под свое требование выставлять документы с "правильной " суммой НДС вы не найдете,потому что дело в оокруглениях при расчетах.Возможно разница идет из-за того,что рассчитывается сумма НДС у кого-то как "НДС сверху",а у других "НДС в том числе".Полагаю,вам нужно ,приходуя документы, исходить из общей суммы по документу и НДС считать "в том числе".
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, что откликнулись.  
		
		
		
		
		
		
		
	Но в том то и дело, если мы сделаем, как вы предлагаете, тогда получится, что мы оприходовав документы и проведя собственную, правильную сумму НДС, и соответственно получив сумму с НДС также на несколько копеек больше, чем в полученных счетах-фактурах, обнаружим расхождение с оприходованными документами, актом сверки и собственным учетом. В акте сверки нам ведь надо будет указать сумму из полученных документов.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прошу прощения, не совсем корректно ответил, так как неправильно понял ответ. 
		
		
		
		
		
		
		
	Да, можно взять сумму с НДС , затем НДС исчислить свой и провести. Но на 19 счет придется относить не ту сумму НДС, что указана в счете и в акте сверки с агентом у нас НДС показывается - получается надо выделять их цифру, если документы приняты к учету. В общем из за этих копеек сплошная головная боль. Проще было бы им пойти нам на встречу и делать все как положено. Но пока не получается убедить.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			SVV1969, акт сверки делается по общей сумме ,а не по сумме НДС,поэтому и предлагаю не менять общую сумму,тогда с с контрагентом у вас расчеты сойдутся. 
		
		
		
		
		
		
		
	Расхождений с собственным учетом у вас тем более не будет,поскольку я и предлагаю приходовать по общей сумме,выделяя НДС в т.числе.У вас будет небольшое расхождение с суммами ,указанными в счетах-фактурах от поставщика,но они будут объяснимы,даже если где-нибудь и когда-нибудь это всплывет(пока не представляю где). Все вышесказанное ИМХО.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 17
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Считаю правильным ставит как во "входящей" счет-фактуре. Менять суммы самостоятельно Вы не имеете право. В итоге в декларации все-равно копейки округляються и всегда " плавают". По-моему это не проблема.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 | 
| Когда НДС подлежит восстановлению | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.02.2008 13:54 | 
| Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 13:18 | 
| Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 19:45 | 
| В типовой ЗиК неправильно считает ЕСН ФБ | Denikin | Программы: 1C 7.7 | 4 | 03.05.2007 10:07 |