Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#61 | |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Договор с поставщиком в евро. Платим ему с долларового счета. Делаю операцию: оплата поставщику Дт 60.21 Кт 52. Прога ругается: "валюта (долл) не соответствует валюте договора с поставщиком (евро) и валюте регламентированного учета (руб.)" и не проводит документ. Ну и как оно должно пересчитываться по кросс курсу? Если даже проводка не формируется ))
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вопросу экспорта услуг. Российская организация для иностранной фирмы провела минералого-аналитические исследования проб. Иностранная фирма (покупатель) не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Облагается ли эта сделка НДС и по какой ставке: 18% или 0%? Или вообще не подлежит налогообложению? Какими документами подтверждается выполнение контракта? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#63 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Мы закупаем в Германии оборудование общей стоимостью более 1 млн. евро. При растаможке на это оборудование нет ни пошлины, ни НДС, т.е. мы НДС не уплачиваем при ввозе в РФ. Далее мы это оборудование продаем в Белоруссию с 0% ставкой НДС. Подскажите, пожалуйста, ни под что не попадет наше предприятие - покупая без НДС и продавая потом без НДС? Просто у нас в первый раз такая сделка и очень страшно под что-то попасть ... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#64 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Люди добрые, помогите!!! Может не в этот раздел пишу, но времени нет искать. У меня такая ситуация:
В 1 и 2 квартала был экспорт. Ставка "0%" не подтвердилась и подтверждаться не будет (это точно). Через регламентные операции по НДС я завела эту продажу. Мне надо отобразить, поступление товара под эту реализацию 18%. Я тут очень,наверно, непонятно написала, но короче, как мне правильно все сделать, что бы заполнялась декларация за 2 квартал с доп.листами. Очень жду вашего ответа, т.к. завтра последний день ответа по требованию в налоговую. Мы в пояснении написали, что "0" не подтвердился и сдан корректировочный отчет ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Алёнка78, самый простой способ отправить без доплистов, просто сформировать новые книги и корректировочную декларацию. Налорги принимают нормально, без проблем
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Алёнка78, если вы про 8.3, то делается документ Подтверждение нулевой ставки НДС и там событие Не подтверждена реализация 0% и Формирование записи в книгу покупок и галочка Предъявлен к вычету НДС 0%.
Будет корректно заполнен и доп лист и раздел 6 и прил 1 к разделу 8. |
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Спасибо. а как будет отображтся продажа в 1 квартале.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#69 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Ведь с продажи НДС ЗА 1 квартал должен лечь в доп лист в самой отчетности по НДС за 1 квартал, верно? Если это так, то как сформировать доп лист?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Алёнка78, в том периоде, когда у вас истек срок 180 дн на сбор документов - не раньше, вы формируете документ Подтверждение нулевой ставки НДС и там событие Не подтверждена реализация 0% и будет сформирован доп лист к тому периоду, в котором прошла эта реализация.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#71 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Для формирования отчета "Дополнительный лист книги продаж" за 1 кв 16г необходимо выполнить соответствующие настройки, которые открываются по кнопке Показать настройки:
-> проставить флажок в поле "Формировать дополнительные листы"; -> выбрать значение "за корректируемый период", если формирование дополнительного листа производится из текущего налогового периода, например - из 3 кв 16г, или выбрать значение "за текущий период", если формирование дополнительного листа производится из налогового периода, к которому формируется дополнительный лист - из 1 кв 16г; -> проставить флажок в поле "Выводить только дополнительные листы", если необходимо показать только отчет "Дополнительный лист книги продаж". |
![]() |
![]() |
![]() |
#73 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Скажите пожалуйста, как оформить приход на предприятие. Покупка у нерезидента (в Китае) за наличные от физического лица, затем физ лицо, (диреткор компании) продает товар компании с закупочным актом. Какие риски могут возникнуть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
У директора риск попасть на НДФЛ и обязанность подать 3-НДФЛ по итогам года. В данном случае компания не является налоговым агентом по НДФЛ. Разово вполне прокатит, на поток операции ставить не рекомендую.
Elenfasten, только при чем здесь ВЭД?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Elenfasten (09.08.2016) |
![]() |
#75 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Впоследствии планируем покупать бОльшие объемы от этого физического лица, думаем как лучше оформить документарно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#76 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Elenfasten, если продажи от физ лица больше 1-2 раз т.е это не разовая сделка, то обязан оформить ИП. Иначе это незаконное предпринимательство. Признают автоматом ИП т.к на УСН заявление не подавал, то будет на ОСНО и заплатит все налоги по общей системе.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Elenfasten (09.08.2016) |
![]() |
#77 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
большие объемы лучше закупать у ИП, как вам верно уже сказала Entry
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#78 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
От продавца-нерезидента (если предприятие) нужен инвойс, пакинг... еще что то нужно запросить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#79 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Elenfasten, если ИП будет официально закупать у нерезидента, то он должен будет растоможивать товар и уплачивать пошлины, НДС на границе. Т.е это отдельная история.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#80 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
Я вас наверно замучила, но да, книга продаж за 1 кв формируется, а в самой декларации ведь тоже должны создаваться доп.листы, верно? Как их там то сформировать? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
лизинг | Наташа83 | Опыт проверок | 20 | 17.04.2017 14:57 |
Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 12:27 |
Момент определения налоговой базы по НДС при ВЭД | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 1 | 07.07.2007 19:31 |
НДС поквартально? | Анастасия АА | Общая система налогообложения (ОСНО) | 25 | 21.02.2007 20:54 |
Юридический и фактический адрес организации не совпадают. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 26.12.2006 11:55 |