Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#2101 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.11.2014 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за ответ, MarinaAnna. Только уточните,пожалуйста: за день в кабинете проходит 7-8 человек. В конце дня я выписываю 1 ПКО. Но сколько будет позиций "Реализация товаров и услуг"(в 1с)? 1 (Контрагент-ПАЦИЕНТЫ) или 7-8 (Каждого по ФИО записать)?? 
		
		
		
		
		
		
		
	И еще: куда приложить наряд -заказ? Спасибо огромное за ответы, голова идет кругом))))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2102 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.11.2014 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.ООО арендует нежилое помещение у физ.лица(учредителя). Можно по договору поставить 1 тыс руб., а не 15 тыс руб (как было до этого с другим физ.лицом? И не надо ли с этой экономической выгоды платить налог на прибыль? Чем это регламентируется? Спасибо
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2103 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Светлая1722, 1000 рублей ставить не рекомендуется, так как если я правильно понял из вашего вопроса раньше вы платили 15 тысяч. Необходимо обоснование почему вы платите меньше. Какая у вас система налогообложения?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#2104 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			с какой стати? Ничего они не обязаны обосновывать, цена аренды определяется сторонами в договоре. 
		
		
		
		
		
		
			не надо 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2105 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В "Реализация товаров и услуг" с контрагентом ПАЦИЕНТЫ пишите одну позицию с названием : Медицинские услуги, сумму прописываете ту, которая за день получилась, наряд-заказы можно приложить к документу Реализация товаров и услуг. Но в этом случае проводки получаются Дт 62 Кт 90, и чтобы сумму по Да 62 закрыть, в ПКО получается нужно корреспонденцию делать с 62 счетом А можно сделать проще, ПКО Дт 50 Кт 90 и отчет о розничных продажах, тогда не нужно делать Реализацию товаров и услуг, в отчете выбираем Услугу , сумму выручки за день, на 90 счет сумма будет отражаться не на основании ПКО, а на основании Отчета о розничных продажах, ну а наряд-заказы куда хотите прикрепите, хоть к ПКО, хоть к отчету о розничных продажах. 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Светлая1722 (14.11.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#2106 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.11.2014 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			УСН "доходы". Собственником помещения была директор, долг перед ней скопился (т.к.деятельность начала вестись с октября этого года). С этого месяца собственник - учредитель (помещение ему подарено, директор его мать). Платить все также нечем. А еще мы по беспроцентному договору займа учредителю должны 300 тыс (на мебель, аппаратуру). Вопрос: как это все отдать??? Учредитель (100%) может простить кредиторскую задолжность, без признания этой суммы доходом ООО??
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2107 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер ! Подскажите пож. .. предприятие в Крыму -ООО зарегистрировано по Рос. законодательству, деятельность- специализированный розничный магазин (алкогольные напитки и пиво). Вопрос- Может ли это предприятие работать на УСН ? Магазин небольшой , обороты тоже попадают под УСН... работников - до 10 чел. Спасибо за внимание...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2108 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.09.2014 
				
				
				
					Сообщений: 311
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какими датами нужно приходовать документы - счет на оплату, счет-фактуру, накладную? датами, которые стоят в документах или фактической?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#2109 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В основном по дате, которые стоят в этих документах, но бывает и квартал окончился, отчеты по НДС и прибыли уже сданы, а документы вам прислали позже, т.е. уже в следующем квартале, то либо вводят их датой документа и корректируют декларации, либо вводят той датой, когда они поступили, но для этого должно быть обоснование, например документы вам были отправлены почтой, и на почте вы их получили уже после окончания квартала. 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2110 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.09.2014 
				
				
				
					Сообщений: 311
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[quote=MarinaAnna;962490]Счет то вообще не приходуется, он служит для того, чтобы произвести оплату, а уж оплату то производите, тогда когда директор соизволит ее сделать 
		
		
		
		
		
		
		
		
			ну а в 1С его надо заносить? и если да, то не страшно если вдруг номера не будут идти по порядку? Последний раз редактировалось sershova; 19.11.2014 в 09:58.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2111 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 нет ( его вообще никак не занести в 1-С).
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2112 | 
| 
            
			 ГБ 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			sershova, счет на оплату не делает никаких проводок.  
		
		
		
		
		
		
			Его можно занести, а на его основании создать в программе поступление и счет-фактуру. Тут выбирайте сами, что проще. Но чем меньше документов в базе, тем она "легче". 
				__________________ 
		
		
		
		
	Кто - если не ты, когда - если не сейчас  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2113 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 а как его занести??? (Какая функция??) И смысл этого вообще??
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2114 | 
| 
            
			 ГБ 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Смотря какая конфигурация. У меня в комплексной пожалуйста. А на его основании и поступление, и возврат поставщику, и ПКО, и РКО и заказ поставщику сделать можно. Если ведется платежный календарь в базе, то тоже нужно. 
		
		
		
		
		
		
			Но если нужно только поступление, то его или к платежке потом приколоть, или в черновики положить 
				__________________ 
		
		
		
		
	Кто - если не ты, когда - если не сейчас  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2116 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Виктория Сергеевна, понятно. У меня такой функции нет. Да и если б была я б не пользовалась. Можно сделать просто поступление услуг и на этом основании делать все что хочешь ( возвраты, приходы ..). И еще бывают ситуации когда этот счет меняют, или товар пришел не в том кол-ве. Смысла не вижу в занесении счета в прогу. Но это мое мнение.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2117 | 
| 
            
			 ГБ 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			LiGro, я с вами и не спорю. Разные конфигурации, разные цели учета.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Кто - если не ты, когда - если не сейчас  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2118 | 
| 
            
			 Шмотошница ... 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2119 | ||
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			LiGro,  вы вообще нигде не указываете счет от поставщика,который оплачиваете, и учет ведете не в разрезе конкретных счетов,а по Основному договору,то есть ,можете определить только общее сальдо взаиморасчетов с поставщиком,но не состояние взаиморасчетов по конкретному счету? 
		
		
		
		
		
		
		
	В программе 1С7.7 можно не вводить сам счет,но указать номер счета,по которому идет оплата и поступление можно.Может быть ,это и имела в виду sershova?. 
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2120 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 в платежке. 
		
		
		
		
		
		
			нет не веду, у меня тысячи поставщиков. Я веду расчеты по договорам. У меня бывает так что дадут счет а привезут по одному счету ( там чего то не хватает, или наоборот взяли больше чего то) вот и плачу за минусом. Но не привязываю эти счета ни к чему. Иной раз вообще счета не доходят теряются ( только накладные +с/ф) вот и плачу по факту. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Безналичный расчеты с частными лицами. Проконсультируйте пожалуйста! | Goddo | Безналичные расчеты | 1 | 13.05.2009 11:18 | 
| проконсультируйте молодого и неопытного | zwingler | Зарплата и кадры | 16 | 20.03.2009 20:06 | 
| УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. уважаемые бухгалтера, проконсультируйте, плиз | tushkan | Зарплата и кадры | 3 | 01.12.2008 11:55 | 
| Отпуск в рабочих днях | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.08.2008 13:14 |