Цитата:
Сообщение от Кошки рулят
Попробуй оставить пустым поле Счет-Фактура, а вид записи поставь зачет Аванса.
Какой код операции окажется в книге продаж?
|
Код ставит теперь 21-й. Строку сумма без ндс в КПж не заполняет, заполняет теперь верно, только сумму ндс. Конечно, я балда, ведь если мы ставим тип операции "возврат от поставщика" конечно он будет сумму учитывать в нашем как бы доходе!
В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090.
НО!!!!!!!!
Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь???