Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#11 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
Коллеги прошу помощи...........Сложилась такая ситуация в марте выдали деньги в под отчет 4500,00, сотрудница принесла чеки на 6355,50 руб., перерасход получился на 1855,50 руб.,в кассу больше поступлений д/с не было,следовательно перерасход не был выдан, сегодня дир принес мне чекККМ+тов.чек на 4752 рубля
(покупка произведена была на его личные д/с), не знаю как оформить правильно данную операцию !?Спасибо за ранее
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| правильное заполнение счета-фактуры | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 08.07.2010 15:11 |
| правильное ведение ИП | Лася | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 09.09.2008 23:49 |
| Правильное назначение платежа | niceman | Делимся опытом | 0 | 22.07.2008 08:54 |
| расчет авансового платежа по транспортному налогу | Марина_M | Программы: 1C 7.7 | 3 | 24.04.2008 09:23 |
| Правильное закрытие месяца | Иголка | Программы: 1C 7.7 | 13 | 01.11.2007 10:24 |