Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Всем доброй ночи!
Ситуация такая: Оказаны услуги на 40 000 р. Из низ 15 000 р относим на затраты компании, а 25000 - не учитываем в затратах. В книге продаж/покупок отражаем: счет фактуру на 40000 (книга покупок, указываем поставщика), а в книгу продаж заносим 25000, но кто будет контрагентом? Как правильно отразить эту операцию в книге продаж? И еще один вопрос остался не закрытым в это ветке. Что делать со счетами-фактурами на аванс? Какой порядок хранения, оформления (журнал, книга, реестр), учета? Спасибо всем за помощь. |
![]() |
![]() |
Метки |
книги покупок и продаж, счета-фактуры |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 08:17 |
1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 16:01 |
Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 18:45 |
книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 10:51 |
Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 13:31 |