Цитата:
Сообщение от MarinaAnna
8.2(8.2.11.236) конфигурация 1.6 (1.6.25.6)
Товар приходую на основании накладной, в ценах ставлю галочку, НДС в сумме, поэтому сумма не разбивается на 41 и 19, а полностью приходуется на 41, так как товар приобретается для розницы, которая под ЕНВД и соответственно, НДС ни в каких расчетах при продаже в розницу не участвует. Но иногда приходится продавать по безналу, а это уже ОСНО. Ведем раздельный учет. Так вот тогда когда продаем по безналу, соответственно продаем с НДС, а вот как его к вычету сделать именно только по тем товарам, которые продали по безналу, конкретные позиции ?
|
Ну вот, теперь молодцы. Вопрос всегда надо задавать полностью. Теперь мне ситуация ясна. Вам необходимо использовать документ "Отражение НДС к вычету" (В полном интерфейсе Покупка - Ведение книги покупок - Отражение НДС к вычету). И не забывайте про документ "Корректировка записей регистров" чтобы сторнировать сумму НДС с 41-го счета.