Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
Я немножко запуталась,поэтому извините, если напишу сейчас тоже самое только своими словами. Я приведу также проводки,поправьте пожалуйста если что-то не верно. Приобретено здание под офис по стоимости 600 000 руб+108 000 руб(НДС 18%) Д 08.4 К 60 - 600 000 руб. (отразила покупную стоимость основного средства без НДС) Д 19.1 К 60 - 108 000 руб (начислила НДС уплаченный при приобретении здания) Соответственно такими проводками отражаются транспортно-заготовительные расходы ( Кто-нибудь может привести пример? Очень интересно,на будущее.) Д 60 К 51(50) - 600 000 руб + 108 000 руб =708 000 руб (отразила оплату здания) Д 01 К 08.4 - 600 000 руб ( ввела здание в эксплуатацию) Д 68.2 К 19.1 -108 000 (начислен НДС к вычету) Реализовано товара (предположим мебель,которую я ранее купила по закупке) на 350 000 руб + 63 000 руб (НДС 18%) Д 51 К 90 -350 000 руб + 63 000 руб = 413 000 руб (получила на расчетный счет от покупателя) Д 90 К 68 -63 000 руб (начислила задолженность бюджету по НДС) Д 90 К 41 - предположим 100 000 руб (списала себестоимость товара) на 90 счете остается чистая выручка. В итоге НДС на счете 68 равен Д=108 000 руб К=63 000 остаток в Д= 45 000 руб. Что это значит? Это значит что за отчетный период в котором происходили эти операции мы не должны перечислять с расчетного счета в бюджет ндс? И что с этим делать? А если бы за этот период был бы остаток в К? Это говорит о том что нам нужно перечислить с расчетного счета денежные средства в бюджет? И как это списывается со счета 68? Проводкой Д 68 К 51? Если у кого то хватит сил одолеть мой бред и ответить на вопросы,буду очень благодарна. ![]() |
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|