Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#8 |
|
Чертополох
|
В БухСофт этот счет был 62.11. Поэтому в Актив баланса не попадал, а в Пассиве по стр."Кредиторская задолженность" где берется кредитовый остаток по сч.62 (без учета субсчетов) получалось остаток по кредиту 62.1 минус остаток по дебету 62.11.
В 1С этот счет 76АВ. Идет в актив, а в Пассиве остается сумма по кредиту 62.1 (ни на что не уменьшается). В итоге в квартальном отчете, сформированном из 1С, в данных на начало отчетного года, и актив и пассив больше на сумму счета 76АВ (62.11), чем в данных на конец 2010г. по Балансу из БухСофта. Ну не может быть такой глупости из-за номеров счета. Что-то где-то не так. Или что делать?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Последний раз редактировалось Среда; 13.04.2011 в 12:14. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|