Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#5 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
|
Здравствуйте! Документ надо провести в том периоде, когда он получен и когда были затраты по факту. Таким образом еще и расчеты с контрагентом отразить. Иначе будет искажена другая отчетность. А СФ уже когда получится, если его не дали сразу.
Другой вариант, что все дали, но просто вычет не нужен в 4кв, например. Можем перенести на 1кв. |
|
|
|
|
|