Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.01.2020, 23:43   #1
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Здравствуйте! Документ надо провести в том периоде, когда он получен и когда были затраты по факту. Таким образом еще и расчеты с контрагентом отразить. Иначе будет искажена другая отчетность. А СФ уже когда получится, если его не дали сразу.
Другой вариант, что все дали, но просто вычет не нужен в 4кв, например. Можем перенести на 1кв.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 01:07   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Документ надо провести в том периоде, когда он получен и когда были затраты по факту. Таким образом еще и расчеты с контрагентом отразить. Иначе будет искажена другая отчетность. А СФ уже когда получится, если его не дали сразу.
Другой вариант, что все дали, но просто вычет не нужен в 4кв, например. Можем перенести на 1кв.
Вычет был не нужен за тот квартал, ушли бы на возмещение из бюджета (в минус), поэтому не стали проводить, и провели в следующем. С поставщиком конечно по остатком все сошлось на конец закрытия.
И по не знанию, правильности проводки (плюс еще запутал знакомый бухгалтер- сказав что проводи - тогда когда потребуется) Сделали именно так.
Что может налоговая нам предъявить за это?
Нужно проводить только так как Вы описали выше?
Делать корректировку?
Так же всплывают накладные от поставщиков за прошлые периоды и даже есть за 2017 год. Вот как их провести вообще голову сломал. А за работы в 2017 году акт не был заведен в 1С.
Можно ее вообще не показывать к возмещению спустя 3 года? Если нет - что грозит? и как исправить?
Дельфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 00:05   #3
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Nadiarussia
 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

добрый день!
а вот если ситуация: "всплыл" УПД на поступление из 2019 г., его можно зарег-ть текущим кварталом?

с уважением,
Nadiarussia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot