Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
|
Здравствуйте! Документ надо провести в том периоде, когда он получен и когда были затраты по факту. Таким образом еще и расчеты с контрагентом отразить. Иначе будет искажена другая отчетность. А СФ уже когда получится, если его не дали сразу.
Другой вариант, что все дали, но просто вычет не нужен в 4кв, например. Можем перенести на 1кв. |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
|
Цитата:
И по не знанию, правильности проводки (плюс еще запутал знакомый бухгалтер- сказав что проводи - тогда когда потребуется) Сделали именно так. Что может налоговая нам предъявить за это? Нужно проводить только так как Вы описали выше? Делать корректировку? Так же всплывают накладные от поставщиков за прошлые периоды и даже есть за 2017 год. Вот как их провести вообще голову сломал. А за работы в 2017 году акт не был заведен в 1С. Можно ее вообще не показывать к возмещению спустя 3 года? Если нет - что грозит? и как исправить? |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
добрый день!
а вот если ситуация: "всплыл" УПД на поступление из 2019 г., его можно зарег-ть текущим кварталом? с уважением, |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|