Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#34 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
![]()
Вопрос такой : директор брал в своем ООО займ, теперь он за свои деньги покупает товары для фирмы, у него по 71 счету получается перерасход, для того, чтобы ему не выплачивать этот перерасход, я делаю операцию зачесть этот перерасход как возврат по договору займа.
То что нужно какую-нибудь написать писульку, о том что он изъявил такое желание, типа распоряжение или просто заявление, это я поняла. Но вот вопрос такой : Я в 1С 8.3 делаю сначала авансовый отчет, далее операция введенная вручную делаю проводки Дт 71 Кт 58.03 , так как у меня УСН Д-Р, то сумма не попадает в КУДИР, соответственно, я делаю еще документ Записи книги доходов и расходов, так как в операции введенная вручную, нет опции для отражения в УСН, поэтому делаю через запись книги доходов и расходов, там пишу что сделана на основании бухсправки, дату бухсправки сумму, тогда сумма попадает в КДИР. Вот хочу спросить, может быть в 1С 8.3 можно это сделать каким-нибудь другим документов, чтобы не делать два документа, т.е. Операции введенная вручную и записи книги ? Никто не пробовал сие действие сделать документом корректировка долга ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
|
|