Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты > Расчеты наличными


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.06.2023, 08:21   #1
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,356
Спасибо: 1,978
По умолчанию Re: вопрос по авансовым отчетам

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Но вот вопрос такой :

Я в 1С 8.3 делаю сначала авансовый отчет, далее операция введенная вручную делаю проводки Дт 71 Кт 58.03 , так как у меня УСН Д-Р, то сумма не попадает в КУДИР, соответственно, я делаю еще документ Записи книги доходов и расходов, так как в операции введенная вручную, нет опции для отражения в УСН, поэтому делаю через запись книги доходов и расходов, там пишу что сделана на основании бухсправки, дату бухсправки сумму, тогда сумма попадает в КДИР.

Вот хочу спросить, может быть в 1С 8.3 можно это сделать каким-нибудь другим документов, чтобы не делать два документа, т.е. Операции введенная вручную и записи книги ? Никто не пробовал сие действие сделать документом корректировка долга ?
Марин, тогда уж если делать 2 операции, то так:
Дт50 Кт58 возврат займа в кассу ООО
Дт71 Кт50 возврат перерасхода по авансовому отчету
и нет никаких операций вручную. Тем более, что 1С не очень любит такое.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2023, 11:42   #2
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,902
Спасибо: 574
По умолчанию Re: вопрос по авансовым отчетам

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Марин, тогда уж если делать 2 операции, то так:
Дт50 Кт58 возврат займа в кассу ООО
Дт71 Кт50 возврат перерасхода по авансовому отчету
и нет никаких операций вручную. Тем более, что 1С не очень любит такое.
Я поначалу тоже дернулась посоветовать делать такой финт, как только принес чеки, на эту сумму показать приход в кассу в виде частичного возврата займа, а потом в этот же день расходником рассчитаться за чеки.
Но нельзя эти средства (возврат займа) использовать, только сдача в банк!
Блин, даже возврат подотчетником неиспользованных средств надо в банк сдавать! Дуристика!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot