Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые знатоки! 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Помогите, плиииззз! Моск мой кипит, аргументы исчерпаны! Надеюсь тока на вас! История такова: заключили контракт с покупателем на поставку продукции из Европы. Контракт заключили в Евро. Действие происходит в РФ. Начались поставки. Платят они в рублях по курсу на день оплаты (прописано в контракте). Мы как обычно выписываем торг-12 и счет-фактуру. В рублях. Они просят в евро, т.к. контракт заключен в евро. т.е. там прописана цена за единицу товра - в евро. Консультируемся у аудиторов. (ну и в инете порыскала). Ответ таков: счет-фактуру можно выписывать в любой валюте, хоть в руб, хоть в евро. (Так и делаем) А вот торг-12 только в рублях, т.к. это унифицированная форма и там в табличке указано "цена за единицу, руб". НО! В накладную можно внести дополнительные графы с буковкой "а", где суммы в рублях будут дублироваться в евро. Тоже так и сделали. Клиент недоволен - говорят, выписывать торг-12 в не запрещено законом в любой валюте. Так ли это? И если так, то какие накладные я должна оставить себе? Я же не могу вести учет в евро? Мне нужны рубли!!!!!!?????? Дальше вопрос с курсовой разницей. Т.к. платят они предоплату 50%, а остаток оплачивают после поставки - возникает курсовая разница. Мы ее выставляем отдельным сч-фактурой - когда в плюс, когда в минус. Опять говорят - не так. Просят включить ее в накладную. И "переложить" на цену товара. Но таким образом я быстро сойду с ума, и цены у меня получатся непонятно откуда взятые, т.к. курсу соответствовать не будут. Да вот еще - аудиторы объяснили, что при наличии предоплаты накладная выписывается по крсу на день оплаты, при отгрузке в долг - по крусу на день отгрузки. Правильно? Я же не могу ждать, когда появится следующая оплата, чтобы цену задним числом в накладную поставить? (чтоб курс.разницы не было) Так кто прав? И главное, как правильно по закону? Если можно - ссылки на норм.акты, а то ничего найти не могу. Спасибо большое!!!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Счет-фактура в евро? | Лиля Брик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 06.08.2008 15:32 | 
| Счет-фактура | egor81 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 16.07.2008 13:06 | 
| Накладная, акт и счет-факт от разных чисел | Галина Вас. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 11.04.2008 19:16 | 
| Счет-фактура | lyalya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 22.11.2007 16:50 | 
| Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 12:08 |