Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#27 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
tanya_serg, по счетам 60, 62, 76 начните с того, что сверьте суммы по Договорам в разрезе субсчетов, чтобы не было сальдо, например, и по 60.01 и по 60.02, если только это действительно не разные договора.
Потом запрашивайте сверки в Контрагентов и начинайте по ним сверять конечное сальдо и обороты. Счет 10 или через инвентаризацию, если это возможно. И это идеальный вариант. Или просто волевым решением руководителя по данным Кладовщика, что-то списать, а что-то оставить. Можно конечно и излишки оприходовать, если это нужно. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | tanya_serg (26.05.2015) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|