Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#41 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2015 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня только счета, жил он к гостинице 5 дней и определить в какой именно день он их оплатил я не могу. поэтому я склоняюсь к дате авансового отчета.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#42 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот такое ноу-хау...применять или нет решаем сами  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Если командированный работник оплатил проживание в гостинице в валюте, причем использовал для этого рублевую банковскую карту, то возместить сотруднику и учесть при расчете налога на прибыль нужно именно фактически потраченную сумму в рублях. Источник: Письмо Минфина России от 10.07.2015 №03-03-06/39749 (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=147995&div=FIN&mb= LAW&opt=1&ts=FFEE7831CE75756565343301BB2C5737&rnd= 0.5551858805179949) При этом для документального подтверждения командировочных расходов потребуется документ о курсе обмена на момент проведения платежа. Например, это может быть заверенная банком справка о движении денежных средств на счете.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#43 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2015 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну это вообще 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#44 | ||
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ясно, спасибо всем )))  
		
		
		
		
		
		
			
 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#45 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2015 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Подскажите пожалуйста!!! Наш директор со свой дебетовой карты постоянно покупает билеты другим сотрудникам, будет ли корректно если я в авансовом отчете так и напишу покупка билета для другого сотрудника? Спасибо
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#46 | |
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Прикладываю к ав.отчету распечатку билета, банк. выписку с карточного счета, приказ о направлении в командировку. не вижу проблем здесь.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#47 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2015 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#48 | 
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хм... если из др. организаций, то так нельзя.  
		
		
		
		
		
		
		
	ваш директор в др. организациях же не работает... если только у вас договорные отношения с этими организациями, и в договоре указано, что Ваша компания должна оплачивать проезд сотрудников той организации в командировку. Иначе никак не может ваш бухгалтер принимать такой авансов. отчет...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#49 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ирина_Волкова, тогда средства выдавать тем, кто был в командировке и они сами с директором рассчитываются. Т.е не показывать, что директор купил билеты для другой организации. Сотрудник потратил свои средства и их ему компенсировали.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#50 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2015 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а у директора удержать? у него же видно в выписке, что он билеты купил
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Ирина_Волкова; 02.09.2015 в 13:38.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#51 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ирина_Волкова, можно на бумаге одному сотруднику выдать в Фирме №1 и сразу в кассу вернуть излишне израсходованные средства от директора в Фирме №2. Счет 71 закроется корректно. Это у вас карта корпоративная получается, правильно?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#52 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2015 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#54 | 
| 
            
			 Азазелька 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Командировку на машине подтверждают только первичные документы 
		
		
		
		
		
		
			![]() Служебной записки недостаточно, чтобы списать командировочные расходы на проезд работника. Необходимы первичные документы, которые подтверждают, что сотрудник использовал автомобиль для служебной поездки. К таким выводам пришел Минфин России в письме от 20.04.2015 № 03-03-06/22368. Источник: 
				__________________ 
		
		
		
		
	Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#55 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			кривой заголовок. В самой статье нормально все и по сути правильно.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#56 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.09.2015 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Помогите пожалуйста. Я только только начинаю работать, прежнего глав.буха уволили, меня поставили на ее место, дела мне никто не передавал, прошла обучение на курсах и сама что успеваю изучаю. Эта пред история))) Мне нужно оформить командировки за 2 квартал, их много. И я не могу понять, во всех предыдущих авансовых отчетах (1 квартал) бывшего бухгалтера везде идет перерсход ден. ср. и сумма постоянно увеличивается, что мне с ней делать? продолжать забивать с учетом этих сумм перерасхода? а потом что с ними делать? и какое кол-во дней суточных учитывать? Я считаю что если командировка с 20-25 число, то это 6 дней. А у прежнего бухгалтера в отчетах учитывается 5 дней, хотя в служебной записке указано 6 дней ...получается расхождения по суммам идут служебной записки и авансового отчета. Заранее спасибо  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#57 | |||
| 
            
			 Бух, просто бух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.09.2011 
				Адрес: Тюмень 
				
				
					Сообщений: 29,391
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,980
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Авансовые отчеты утверждены руководителем? Цитата: 
	
 Цитата: 
	
  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  НачГлавБух Александра (05.09.2015)  | 
		
| 
			
			 | 
		#58 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.09.2015 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[QUOTE=ptihka;1040465]Добрый день.  
		
		
		
		
		
		
		
	Авансовые отчеты утверждены руководителем? Ну вообще подписи стоят  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#59 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.09.2015 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Пока продолжать проводить. А потом задать вопрос руководителю о том, когда же будет закрыт перерасход. 
		
		
		
		
		
		
		
	А как закрывается перерасход, подскажите пжалуйста???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#60 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.09.2015 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы считаете 6 дней, а главбух вычитал скорее всего день на дорогу. ИМХО[/QUOTE] 
		
		
		
		
		
		
		
	Я тоже так предположила, а как правильно считать?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Командировка в выходные дни | NikLena | Командировки | 41 | 01.08.2013 10:29 | 
| Командировка... Бухгалтера запутали, не пойму кто прав и что делать... | koketka | Командировки | 3 | 03.11.2011 08:53 | 
| Командировка водителя | баттерфляй | Командировки | 26 | 23.10.2011 22:30 | 
| разъездной характер работы или командировка | Татьяна_Г | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 26.10.2010 17:20 | 
| Командировка за счет принимающей стороны | nash | Командировки | 3 | 13.05.2010 01:38 |