Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.06.2017, 12:01 | #3361 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
15.06.2017, 12:16 | #3362 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: 6-НДФЛ
Хорошо, химичим, ставим сумму на 2 р меньше, а 2 руб куды девать.? Мне просто инетересно причем вообще 120 строка, написали бы тогда что 110 отличается от суммы в платежном поручении?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
15.06.2017, 12:28 | #3363 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Они не могут так писать. Срок уплаты в строке 120. Может ты в день выплаты заплатила на 2р меньше, а на следующий их доплатила? В лицевом счете наши платежки отражаются по дате 120-ой строки. Вернее дату платежки и сумму они сравнивают с цифрой и датой в отчете которые у нас указаны в 120 строке
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.06.2017, 13:54 | #3365 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: 6-НДФЛ
Возьму. Только все равно не правильно как то. Налог привязан к 110 строке (день оплаты самого налога) 120 след день! Пусть у них в лицевых все видно, дело не в этом, а что если мне не хватило 800 руб на этот налог ( забыли, или прога не так посчитала, малоли что может случиться) я потом его плачу, мне нужно где то эту сумму фиксировать в отчете?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
15.06.2017, 14:07 | #3366 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: 6-НДФЛ
LiGro, тогда просто пени, нигде не фиксируешь.
Тут все-таки что-то не то с контрольными соотношениями. Их не так много, попробуй проверить прямо по правилам каждую строку в Отчете. А много народу в Фирме? |
15.06.2017, 14:21 | #3367 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
тогда лучше челу недодай - понятней будет, что ты обманываешь в этом случае не государство по налогам, а именно ЧЕЛОВЕКА по расчётам с НИМ
НДФЛ - это часть ЕГО з/платы не додали - соответвующие разборки, но только не по линии ФНС, а уже по линии трудовых отношений ну работа буха - это как и у сапёра ошибся - дальше сама знаешь что будет - последствия тоесть... нет есть расчёты с ЧЕЛОВЕКОМ просто это расчёты перечисляются по ДВУМ "реквизитам" недоуплатил НДФЛ - это совсем не тоже самое, что недоуплатил СВ или другой какой налог с "нормальными" налогами - это отношения двоих: предприятие-ФНС с НДФЛом - это отношения ТРОИХ (!): предприятие-работник-ФНС вы(мы) НЕ СВОИ деньги перечисляем платёжкой на НДФЛ, а деньги ЧЕЛОВЕКА поэтому проще (и для наглядности, и для отражения в учёте, и просто для представления) при недостаче денег лучше человеку недодать и лучше это сделать на строчке бухгалтера))))
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
Сказали спасибо: | Jivana (15.06.2017) |
15.06.2017, 14:36 | #3368 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
налог в лицевом счете как раз привязан к сроку уплаты. По этому сроку падает в ЛС сумма налога из стр.120 когда мы сдаем отчет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.06.2017, 14:26 | #3369 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ
Здравствуйте, коллеги!
Мы арендуем офис у физлица. Был гарантийный платеж, с которого мы удержали НДФЛ как налоговый агент. Теперь переезжаем в другой офис и часть гарантийного платежа (по условиям договора) будет зачтена в счет аренды, а часть нам вернут. Вопрос: как быть с НДФЛ? В нашей налоговой сказали, НДФЛ должно возвращать физлицо. Также есть письмо минфина от 23.10.2014г. №03-04-06/53577, где указано, что мы должны пересчитать налог и вернуть по заявлению излишне удержанную сумму физлицу. Я склоняюсь к варианту минфина, но возникает ряд вопросов. Как отразить такой пересчет в 6 НДФЛ и в 2 НДФЛ. Я так понимаю, надо сдать корректировочный 6 НДФЛ за период отражения гарантийного платежа и за все последующие периоды этого года, и уменьшить сумму дохода, показанную в 6НДФЛ на сумму возврата, соответственно, появится переплата и ее вернуть по заявлению из ИФНС. В 2НДФЛ показать в доходах сумму обеспечительного платежа за минусом возврата. Можно ли так сделать? Подскажите, пожалуйста, какие еще есть варианты? |
22.06.2017, 14:33 | #3370 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
у вас все верно отражено и уплачено в периоде выплаты дохода, оснований для корректировок нет. Физлицо все возвраты произведет самостоятельно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
22.06.2017, 14:37 | #3371 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
|
|
Сказали спасибо: | Jivana (11.07.2017) |
22.06.2017, 14:39 | #3372 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Кстати насчет того, что все верно у вас сделано, пожалуй я поторопилась. Гарантийный платеж нужно было включать в доход арендодателя только тогда, когда залог был обращен в пользу арендодателя (зачтен) в счет исполнения обязательств по уплате арендной платы. В вашем случае налогом облагается залог минус возврат в последнем месяце аренды.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Власа (22.06.2017) |
22.06.2017, 14:48 | #3373 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ
Т.е. мы не обязаны возвращать физлицу переплату НДФЛ? Даже если будет заявление от физ. лица? А если физлицо запросит справку 2НДФЛ для возврата налога, как мне отразить возврат гарантийного платежа? Или мне не надо никак отражать, физ. лицо приложит мою справку и свою платежку к деклации 3НДФЛ?
|
22.06.2017, 14:54 | #3374 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
|
|
22.06.2017, 16:47 | #3376 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ
У нас гарантийный платеж как раз был в январе этого года, а возврат остатка будет в июле. За первый квартал 6НДФЛ уже сдали и в июле сдаем за полугодие. Если делать перерасчет в 6НДФЛ, т.е если не надо показывать доход в январе, а надо показать в июле, тогда надо откорректировать 6НДФЛ за 1 квартал и за полугодие уже сдавать с учетом этого. Но если взять в расчет, что мы должны были удержать НДФЛ в январе, то не понятно как сейчас отражать перерасчет. Вообщем я что-то совсем запуталась, первый раз с таким сталкиваюсь Может конечно вообще делать ничего не надо, но тогда как объяснить арендодателю почему мы ему меньше залога выплатили (удержали налог) а в обратную сторону это не действует (не вернули налог при возврате средств). Пытаться вернуть налог в налоговой физ лицу может не понравится. Кроме того, я читала, что по закону, по заявлению мы обязаны вернуть физ лицу излишне удержанный налог, не зависимо от того вернула нам деньги налоговая или нет.
|
22.06.2017, 16:59 | #3377 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Делайте перерасчет НДФЛ сейчас. Сумму залога ему оставляйте с учетом перерасчета НДФЛ. Т.е. вернуть он вам будет должен меньше на сумму излишне удержанного НДФЛ.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Е бухгалтер (22.06.2017) |
30.06.2017, 23:14 | #3378 | ||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: 6-НДФЛ
Сдача отчетности 6-НДФЛ при смене юридического адреса Вопрос: Наша организация сменила юридический адрес 6 июня 2017 года. Как в этом случае сдать форму 6-НДФЛ? Нужно ли дробить отчет по старому и по новому ОКТМО? Как правильно в этой ситуации перечислять НДФЛ? Ответ: В данном случае следует сдать 2 расчета по форме 6-НДФЛ в налоговую инспекцию по новому месту нахождения: отдельно за период до 6 июля 2017 года по старому ОКТМО и после 6 июля 2017-го по новому ОКТМО. НДФЛ, перечисленный в срок, установленный п. 6 ст. 226 НК РФ, до 6 июня 2017 года следует отправить в бюджет по старому ОКТМО, после указанной даты — по новому ОКТМО. В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее — расчет по форме 6-НДФЛ), за I квартал, полугодие, 9 месяцев — не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год — не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Согласно п. 1.10 Порядка заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ (утв. Приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@), форма расчета заполняется по каждому ОКТМО отдельно. ФНС РФ в письме от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@ указывает, что в случае снятия с учета организации в налоговом органе по прежнему месту нахождения организации и постановки на учет в налоговом органе по новому месту нахождения организации карточка «Расчеты с бюджетом» по налогу на доходы физических лиц этой организации подлежит передаче в налоговый орган по ее новому месту нахождения. При этом все данные о недоимках и переплатах налоговый орган по прежнему месту нахождения передает в налоговый орган по новому месту нахождения, в котором открываются одновременно карточки РСБ с ОКТМО по прежнему месту нахождения и с ОКТМО по новому месту нахождения организации. С учетом изложенного организации нужно будет представить 2 расчета по форме 6-НДФЛ в налоговую инспекцию по новому месту нахождения: за период с начала года до даты постановки на учет в новой налоговой инспекции – со старым ОКТМО; за период с даты постановки на учет в новой налоговой инспекции — с новым ОКТМО. При этом во всех расчетах по НДФЛ организация указывает КПП по новому месту нахождения. Сообразно п. 7 ст. 226 НК РФ совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе, если иной порядок не установлен указанным пунктом. Сроки уплаты НДФЛ при выплате доходов установлены п. 6 ст. 226 НК РФ. Следовательно, если НДФЛ перечислен в срок, установленный п. 6 ст. 226 НК РФ в период, когда организация располагалась по старому адресу, то суммы нужно отправить в бюджет по старому ОКТМО. А если на дату перечисления налога организация уже сменила адрес и срок перечисления, установленный п. 6 ст. 226 НК РФ, соблюден, следует указать соответствующий ему новый ОКТМО. |
||
18.07.2017, 16:25 | #3379 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
Re: 6-НДФЛ
подскажите, пожалуйста, если по договору аренды начисляется доход ежемесячно в конце месяца, а выплачивается в следующем, то в 6-ндфл попадает в раздел 1 доход по аренде у физ лица , если он начислен, но не выплачен?
|
18.07.2017, 16:28 | #3380 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
и в 1 и во второй разделы этот доход попадает по дате выплаты
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|