Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,590
Спасибо: 13
|
![]()
В 6-НДФЛ строку 080 заполнять не нужно.
В 2-НДФЛ думаете указать по строке "не удержано"? Я в 2-НДФЛ указала в этой строке, а теперь вот думаю, а точно надо было? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,902
Спасибо: 574
|
![]()
А я и не говорила про эту строку. Имела ввиду стр. 040 "Сумма исчисленного налога", которая сойдется у вас по всем сотрам "Налог начисленный" в 2-НДФЛ, а вот если проставите как удержанный и перечисленный, налоговики не увидят эту разницу в перечислениях по банку, а так не уплаченная разница и будет сидеть в строках в 2-НДФЛ не удержанного и соответственно не перечисленного налога. Вопросов у налоговиков тогда не возникнет. Это имелось ввиду.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (26.02.2019) |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,590
Спасибо: 13
|
![]()
Lem@n, Вы мне ранее тоже писали, что нужно в 2-НДФЛ не удержанный налог показать. И Вес`на тоже.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|