Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Cyn4uk,  
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Цитата: 
	
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 27
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да нечего, если по теме можно и тут, чтоб не плодить одно и тоже .
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вообщем все правильно кроме: 
		
		
		
		
		
		
			Ввод в эсплуатацию это делала фирма обслуживающая ККМ (в акте так и написано «Ввод в эксплуатацию ККМ) - эти расходы вы не можете включить в расход, т.к нет такой статьи расхода. Регистрировала фирма, обслуживающая ККТ - эти расходы вы не можете включить в расход. По поводу пункта 9 не понятно, что писать. Опишу ситуацию: закупили одежду на 13447 (одна товарная накладная). Продали две единицы (по закупке стоимостью 3850). Продали их на 5638. В итоге у нас два Z-отчета. Один на 2917, другой на 2720 Правильно сделала записи в пункте 9? - расходы по с/с и доходы отраженны правильно. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.10.2009 
				
				
				
					Сообщений: 52
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Катя, у меня еще к Вам вопрос: я правильно понимаю 2 раздел КДИР не заполняется, поскольку у нас ни основных фондов, ни немат активов? А 3-ий раздел я правильно заполнила (файл во вложении)?  
		
		
		
			И еще вопрос - в декларации есть такая графа "Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%) для стр. 001 = "2": стр. 210 х 1 / 100" Если в результате деятельности убыток, то данный минимальный налог исчисляется?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |||
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ЕвгенияМ, у вас одни материальные расходы. вы бы хоть НК почитали, ТО ККМ, есть отдельная статья  
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 в строке 001 указывается объект налогообложения. Что-то я тут не поняла. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | ||
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Как-то мне кажется нелогично получается, что стоимость ККм можно списать,ежемесячное ТО,годовое освидетельствование,голограмму можно списать,выпадают только расходы по регистрации и вводу в эксплуатацию.? 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | ||
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			
 Считаю что не совсем, т.к. фирма которая занималась вводом в эксплуатацию, она фактически наверное регистрировала ККТ. И регистрация в НИ, мне кажется не совсем походит под обслуживание ККТ. Тем более, что этим можно заниматься и самим, а у кого нет времени поручают это другим фирмам. Но при всем раскладе, я не исключаю и твой вариант, но если ЕвгенияМ, способно отстаивать свою точку зрения. если возникнут трения с НИ. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хотя с этим можно и включить. Да-ааа, было бы желание. Видно у меня и тот кто мне это советовал в 2008 году не было. И все-таки это только МИНФИН, а как известно они только рекомендуют. 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Катюха, во всяком случае,есть чем подтвердить свою позицию,если включить в расходы и регистрацию тоже. 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Постойте, братцы, и мне помогите. Та же история. Зарегистрировался за неделю до Нового года. Товара закупил на 100 000р. ( в том числе ККМ, аренда, стулья). Доход (приход) за два дня - 5000р. Я честно записал в книгу дох-расходы: доход - 5000р., расходы - 100 000р. Значит, это неправильно? По-вашему получается:доход - 5000р, а расход - себестоимость товара? ТОгда расход в дальнейшем я буду писать уже в следующем году, несмотря на то закупил товар в прошлом?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При упрощенной системе налоговым периодом является календарный год (п. 1 ст. 346.19 НК РФ). Однако в п. 2 ст. 55 НК РФ предусмотрено исключение. Для организации, созданной в декабре, первый налоговый период длится от момента регистрации до конца следующего года. Поэтому вы будете отчитываться по УСН не скоро - в 2011 г. (за промежуток времени с декабря 2009 г. по 31 декабря 2010г.) Положения п. 2 ст. 55 НК РФ касаются только налогов, по которым налоговый период составляет календарный год, а не квартал и не месяц. Если бы вы были, к примеру, плательщиком ЕНВД, то вам пришлось бы отчитываться за IV квартал 2009 г.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Весне.  
		
		
		
		
		
		
		
	А то, что я сдал все-таки декларацию за 2009г., это не преступление? Так, подстраховаться хотел.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			oldcardriver,  
		
		
		
		
		
		
		
	а что у вас ККМ, аренда и стулья это уже товаром стало? Товар это товар, это то что предназначено для последующе перепродажи.......а стулья (я так поняла для производ.нужд купили), ККМ, тем более аренду вы как собрались перепродать.....?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С товаром понятно. Спасибо. А вот что с этими "стульями"  делать? Куда их писать, в какие расходы?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В укнишу доход-расходов  кассовый аппарат куда записать. Хотелось бы просто в расходы, чтобы голову не морочить себе. А вдруг это какие-нибудь "основные средства" или еще какая-нибудь ученая хрень и ее надо писать ( а не хотелось бы) в другие графы? А аренда - ее куда? Помогите чайнику.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 будет ОС если больше 20000, если меньше то в расход. ту даже если оплачена и оказана. Специально для чайников. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вот еще вопрос: если хоз.деятельность велась менее месяца (а доход вообще поступил только за последние два дня - гроши) перед Новым годом, можно не писать книгу доходов и расходов за этот год, ограничившись сдачей декларации, а начать новую жизнь ( то есть с книгой) только со следующего? И что за это будет? Знаю ИПэшников, которые вообще эту книгу не ведут и даже не знают ( вернее, не хотят знать) о ее существовании. Ни одного еще не арестовали. Все на свободе.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |||
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			за какой за этот 2009 или 2010. Если деятельность велась в 2009 году и были какие телодвижения. то КДиР, все равно должна быть.  
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Метки | 
| книга доходов и расходов | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |