Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
Вообщем все правильно кроме:
Ввод в эсплуатацию это делала фирма обслуживающая ККМ (в акте так и написано «Ввод в эксплуатацию ККМ) - эти расходы вы не можете включить в расход, т.к нет такой статьи расхода. Регистрировала фирма, обслуживающая ККТ - эти расходы вы не можете включить в расход. По поводу пункта 9 не понятно, что писать. Опишу ситуацию: закупили одежду на 13447 (одна товарная накладная). Продали две единицы (по закупке стоимостью 3850). Продали их на 5638. В итоге у нас два Z-отчета. Один на 2917, другой на 2720 Правильно сделала записи в пункте 9? - расходы по с/с и доходы отраженны правильно.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 52
Спасибо: 0
|
Катя, у меня еще к Вам вопрос: я правильно понимаю 2 раздел КДИР не заполняется, поскольку у нас ни основных фондов, ни немат активов? А 3-ий раздел я правильно заполнила (файл во вложении)?
И еще вопрос - в декларации есть такая графа "Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%) для стр. 001 = "2": стр. 210 х 1 / 100" Если в результате деятельности убыток, то данный минимальный налог исчисляется? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Метки |
| книга доходов и расходов |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|