Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
08.04.2010, 12:56 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Помогите сделать правильные проводки
народ помогите горю с курсачем!!!!
нужны проводки и документы к хоз операциям!!!! срочно !!!! через 2 часа сдавать!!!!! 1.внесено в уставный капитал здание 2.оно же введено в эксплуатацию 3.внесено на расчетный счет магазином "одежда" |
08.04.2010, 13:08 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Re: Помогите правильно проводки сделать
Дебет 75 Кредит 80
- отражена задолженность учредителя по оплате уставного капитала; Дебет 08 Кредит 75 - отражена стоимость переданного от учредителя здания до ввода в эксплуатацию Дебет 01 Кредит 08 - здание здание введено в эксплуатацию и включено в состав основных средств Дебет 51 Кредит 50 - внесены денежные средства организации на расчетный счет.
__________________
|
08.04.2010, 13:12 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Помогите правильно проводки сделать
спасибочки огромное!!!!
можно еще!!! 1.списана стоимость услуг цехов вспомогательных производств, осуществляющих демонтаж проданных объектов ос средств 2.уплачены штрафы за нарушение договоров 3.списана задолженность покупателей, нереальная по взысканию 4.отгружены костюмы по фак себестоимости |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.04.2010, 13:15 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Помогите правильно проводки сделать
5.списывается фак себестоимость реализованных костюмов
6.начислен налог на прибыль 7.списана чистая прибыль (непокрытый убыток) 8.начислены дивиденды из прибыли учредителям это последние!!!!!! |
08.04.2010, 13:25 | #5 | |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Re: Помогите правильно проводки сделать
Цитата:
2. ДТ 76/2 Кт 51 3. Дт 91/2 Кт 62 4. Дебет 62 Кредит 90-1 - 10 000руб. отражена выручка от продажи продукции. 4а Дебет 90-2 Кредит 43 - 10 000 руб. списана фактическая себестоимость отгруженной продукции. Нет такой проводки, которая отражала отгрузку по фактической себестоимости. Просто стоимость отгрузки (проводка 4) будет равна стоимости фактической себестоимости (проводка 4а)
__________________
|
|
08.04.2010, 13:32 | #6 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Re: Помогите правильно проводки сделать
4а Дебет 90-2 Кредит 43 - 10 000 руб.
списана фактическая себестоимость отгруженной продукции. Дебет 99 Кредит 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - начислена сумма налога на прибыль за отчетный период. Дебет 99 Кредит 84 - списана чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года; Дебет 84 Кредит 99 - отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного года. Дебет 84 Кредит 75-2 - начислены дивиденды учредителям (учредителям - физическим лицам, не являющимся работниками организации); Дебет 84 Кредит 70 - начислены дивиденды учредителям - работникам организации.
__________________
|
07.05.2010, 20:06 | #8 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Здравствуйте! Не могли бы вы мне тоже помочь? Очень срочно!
1. Выручка от продажи с оптовых складов продукции покупателям по продажным ценам, включая НДС 18% 1180000 2. Себестоимость проданных товаров 650000 3. Начислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость 4. Прибыль от продаж 5. Операционные расходы: налог на имущество услуги банка по расчетному и кассовому обслуживанию 10000 27000 6. Внереализационные расходы: потери товаров сверх установленных норм списание дебиторской задолженности по товарным операциям 1000 2000 7. Операционные доходы: начислены проценты за хранение денег на расчетном счете 10000 8. Внереализационные доходы: кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности излишки товаров при инвентаризации 4000 5000 9. Закрывается сальдо прочих доходов и расходов 10. В течение года начислен налог на прибыль 70000 11. Начислены штрафные санкции за несвоевременное перечисление налогов 3000 12. Некомпенсируемые убытки материалов от стихийных бедствии 12000 13. Исходя из фактических данных финансового года, произведите реформацию баланса. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.05.2010, 10:30 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.04.2010
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Альфи,
здесь 2 варианта: 1- подождать окончания выходных, видно помогающий студентам модератор форума отдыхает, 2- принять вариант, предложенный Боссом- выглянуть в форточку и позвать на помощь Халяву. |
08.05.2010, 13:26 | #11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Альфи, поздравляю,Напрасно переживали и перестраховывались
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
13.05.2010, 16:12 | #13 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
и видимо не пробовали, т.к. прежде, чем решать такие задачи, надо бы в единицах измерения разобраться. Если оборотка в рублях, в перечне хозяйственных операций тоже в рублях? или в тысячах?
__________________
|
13.05.2010, 17:28 | #14 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Kalina, помогите, пожалуйста - проверьте мои задачи, если не сложно... Я не бухгалтер, пыталась разобраться, 2ую задачу по-моему решила, а вот первую - не до конца поняла...
Мое решение прилагается) 1 задача. Организацией акцептован счет за поступившие от поставщика А материалы на сумму 236 000 руб. (в т.ч. НДС - 36 000 руб.); железнодорожный тариф за перевозку материалов составил 4 720 руб. (в том числе НДС - 720 руб.) . Счета поставщика А и транспортной организации были оплачены с расчетного счета. Безвозмездно получены аналогичные материалы от физического лица (рыночной стоимостью - 32 000 руб.). Списны со склада материалы: на производство основной продукции - 80 000 руб.; на производство вспомогательной продукции - 36 000 руб; на общехозяйственные нужды - 48 000руб. Приняты на склад возвратные отходы, неиспользованные в основном производстве на сумму 13 200 руб. По рез-там проведенной инвентаризации выявлена недостача материалов на складе на 4 200 руб. (рыночная стоимость - 5 800руб.), которая подлежит удержанию с виновного лица. Отразить все хоз. операции в журнале регистрации хоз. операций с указанием вида первичных документов, подтверждающих каждую операцию. Мое решение: Д10 К60 236 000 Д19 К60 36 000 Д15 К60 4000 Д19 К60 720 Д60 К51 4000 Д10 К98 32000 Д68 К19 36 000 Д20 К10 80000 Д23 К10 36000 Д26 К10 48000 Д10 К91 Дальше не получается у меня((((( Задача 2. Расходы по демонтажу оборудования первоначальной стоимостью 1 192 000 руб., выполненного подрядной организацией, составили (на основании счета-фактуры) 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000). Запасные части и материалы, оставшиеся после демонтажа оборудования, поставлены на учет в сумме 22000руб. Сумма начисленной амортизации на момент выбытия оборудования - 350900руб. Задолженность подрядной организации погашена с расчетного счета. Отражена дебиторская задолженность покупателя оборудования в сумме 2 360 000 руб. (в т.ч. НДС - 360 тыс.руб.). Средства на расчетный счет зачислены. Определить финансовый результат от операции продажи оборудования по состоянию на конец месяца. Все операции отразить в журнале регистрации хозяйственных операций. Мое решение: Д08 К60.1 1192000 Д08 К60.1 118000 Д19 К60.1 18000 Д10 К90.1 350900 Д60.1 К51 118000 Д62.1 К90.1 2360000 Д90.2 К68.2 360000 Д68.2 К19 18000 Д51 К62.1 2360000 Д90.9 К99 2350900 следовательно прибыль |
13.05.2010, 19:13 | #15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Помогите пожалуйста) у подруги всё горит уже) обещала найти для неё помощь
надо решить задачку..( 1.Предприятие передает по договору дарения объект основных средств, первоначальная стоимость которых составляла 15 000 руб. Объект находился в эксплуатации 24 месяца при сроке полезного использования 3 года. Согласно учетной политике амортизация начислялась линейным методом. Начислена заработная плата работникам, демонтирующим оборудование, в размере 1 200 рублей, начислен ЕСН от фонда оплаты труда работников – 360 руб. Определите финансовый результат и отразите ситуацию в бухгалтерском учете. |
13.05.2010, 22:48 | #16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Я забыл там добавить,что еденица измерения в хоз.операциях была тыс. рублей
Последний раз редактировалось Dronello; 13.05.2010 в 22:57. |
14.05.2010, 09:56 | #17 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Dronello, я сделала только те операции, которые есть в предложенном перечне.
не представляю, что такое: - отразить в учебных схемах синтетических счетов хозяйственные операции и чем отличается: "составить баланс" от "заполнить баланс"
__________________
|
14.05.2010, 11:37 | #18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Спасибо большое,некоторые хоз операции я не смог сделать.и тоже в упор не понимаю что значит отразить в учебных схемах синтетических счетов.надо уточнять у препода.сегодня решил не показывать,попросил разрешения на следующюю пару принести.
|
14.05.2010, 13:27 | #19 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
так ты хоть вопросы позадавай. В перечне проводок нет упонимания о ЕСН. Из-за этого не то, что не корректные, вообще не правильные проводки, и в результате утерян ЕСН и искажена налогооблагаемая база по налогу на прибыль.
Надо на ФОТ начислять ЕСН 20%: Д 26 Кт 69 (ЕСН) - 5400 начислен ЕСН на ФОТ (27т.р) и уже только потом, в уменьшение ЕСН: Дт 69 (ЕСН) Кт 69 (ОПС) - 3780 начислены взносы на обязательное пенсионное страхование. На каком счете учитываются расчеты по услугам (интернет, телефон и проч?) на 76 или на 60? Я все расчеты проводила через 60. И к чему составлять форму 1 (баланс), если не выводим финансовые результаты? Баланс, мягко сказано, перекошенный получается. Так сказать, закрыт волевым решением. Всё ли вспомнила?
__________________
|
23.05.2010, 10:34 | #20 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: Помогите сделать правильные проводки
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Помогите составить проводки
Начислена амортизация (износ) основных средств: а) производственного оборудования, здания и инвентаря цехов б) зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|