Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 59
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые подскажите как быть если услуги по транспортировке раньше чем поступления товара  в 2 квартале услиги а приход  товара в июле   отнести на 97 расходы будущих переодов?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 59
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас в договоре поставки импортного товара с поставщиком прописано право собственности переходит в момент выпуска товара  в свободное обращение а транспортники уже выдали все документы т.е приход товара 3 июля а транспорт 25 июня!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 59
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как вы думаете правильно ли я предпологаю что в этом квартале я не могу их на 41 повесить чтоб сформировать себестоимость потому что товара нет? И списать расходы пока на 97? Заранее спасибо
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			lena1000, у меня тоже с этим транспортом проблема 
		
		
		
		
		
		
			но было например так, что товар мало того право собственности на него перешло к нам т.е.я его поставила на 41.05, уже мы их начали продавать а нам акт на трансп услуги дают датированным более поздней датой. На форуме тоже интереесовалась э тим вопросом я не на 97 поставила а на 44 и списывала пропорционально прод товару (ст.320 НК РФ) потому как я решила что кинуть их на 44 и списать сразу это тож не верно, а включить в стоимость не могу уже. я думаю что вы тоже не можете списать сразу. но вообще читала инфу и сделала вывод что при импорте лучше всего приходовать товар с использованием сч 15. но здесь надо настраивать и 1С . 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 59
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   ну я думаю на 44 не корректно наверно потому что транспортные у меня будут списываться  равномерно на весь проданный товар!  Может действительно внесте изменения в Учетную политику и пропускать через 15 счет! Если по вашей ситуации то получается вы после продажи товара не можете вешать услуги на себестоимость товара
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | ||
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 а пропорциональнопроданному что то из той серии это скока НК разрешает нам принять в расход 15 счет, да это выход но это и трудоемко естественно и как писала выше надо прогу подстраивать а так вообщем вы же не согласны эти расходы не брать в расход, списать их сразу тоже не корректно поэтому остается их списывать как то пропорционально а как остается тока один путь ст 320. Цитата: 
	
 списать сразу не готова, поэтому списывала частями. а вот про 15 счет, а можно ли менять уч политику в середине года? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 59
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Понимаете у меня не только транспортные расходы  а например еще и акт за таможенную инспекцию от брокеров пришел позже мы этот товар уже продаем т.е. себестоимость уже сформированна должна быть, а в УП прописано что таможня и услуги брокера, транспортные  включать в себестоимость товара!  
		
		
		
		
		
		
		
	про УП понятно дело нельзя менять, но как то из этой ситуации надо выходить  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			lena1000, ой как я вас понимаю 
		
		
		
		
		
		
			и в такой ситуации была один в один в том то и дело надо в себестоимость НО НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!!!!! вешала на 44 и списывала пропорционально. сразу не рискнула нужен 15 ... 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Самое правильное формировать стоимость товара на счете 15, с последующим списанием на счет 10. 
		
		
		
		
		
		
		
	На счете 44 некорректно, т.к. это счет учета расходов на продажу, а не на покупку!!!! На счете 44 учитываются транспортные расходы, связанные с продажей товара!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Maxx, это у нас в уч политике написано что транспортные вкл в стоимость 
		
		
		
		
		
		
			НО ст 320 НК РФ позволяет нам их и учитывать на 44 счете а потом списывать пропорционально проданному товару.!!! это самое правильное по методологии но тока вот не на 10 на 41 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			и кстати бытует мнение что 320 ст вообще нам не позволяет их у читывать в стоимости товара, а подразумевает всегда списывать их пропорционально проданному товару. 
		
		
		
		
		
		
			тут кто как читает эту статью (это по поводу включения или не включения в стоимость) 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А простите, когда это у нас НК РФ регулировал вопрос бухгалтерского учета ТЗР? в частности использование определенных бухгалтерских счетов? К тому же сч.44 "Расходы на продажу" уже само название говорит о том какие расходы на счете должны учитываться. Учет МПЗ и ТЗР осуществляется на основании ПБУ 5/01 и Инструкции по применению плана счетов. В ст.320 п.1 прямо указано, что: "налогоплательщик имеет право сформировать стоимость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров." Для этого налплат и должен формировать учетную политику, чтобы ему проще было работать.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | ||
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Maxx, ну конечно НК никак у нас не регулирует вопрос бухгалтерского учета 
		
		
		
		
		
		
			но ведь стараемся чтоб БУ у нас совпадал с НУ. Цитата: 
	
 но я конечно тоже трактую эту статью и мне кажется) что там тоже написано что налплат сам имеет право.... но если посмотреть то и статьи всякие есть что в статье имеется ввиду если ТЗР входит в договоре в стоимость то можем включать а если мы оплачиваем за транспорт отдельно то нет, тока через списание пропорционально... и 15 счет я не отрицаю как вы читали я писала что да надо его применять но и без него тоже люди работают Цитата: 
	
 13. Организация, осуществляющая торговую деятельность, может затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу. ИЛИ ТАКОГО ПУНКТИКА У НАС НЕТ В ПБУ? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ВООБЩЕ ВОПРОС КЛАСНЫЙ 
		
		
		
		
		
		
			МЕНЯ ОН ВОЛНУЕТ ОЧЕНЬ ДАВНО потому как ну не хочу я использовать 15 счет и например если в уч политике я написала что ТРАНСПОРТ формирует стоимость товара, а тут вот такая вот фигня и 15 счет я не применяю в такой ситуации чего делать? то это из темы вопроса когда отражать доки, если отчет сдан, а документы пришли с опозданием 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 59
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 59
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 хорошо, на 97 сначала, а потом куда? (как в вашем вопросе?) у вас какие еще есть затратные счета? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			может прозвучит не грамотно 
		
		
		
		
		
		
			но если вы посмотрите то в 1с , я говорю про транспортные расходы, относить следует на 44, а потом прога их сама списывает пропорционально. а по поводу таможни писала выше это должен принимать решение уже каждый бухгалтер. Потому как получается что расход пришел, а товар уже продан. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |