Цитата:
Сообщение от Марго 82
lena1000, у меня тоже с этим транспортом проблема
но было например так, что товар мало того право собственности на него перешло к нам т.е.я его поставила на 41.05, уже мы их начали продавать а нам акт на трансп услуги дают датированным более поздней датой.
На форуме тоже интереесовалась э
тим вопросом я не на 97 поставила а на 44 и списывала пропорционально прод товару (ст.320 НК РФ)
потому как я решила что кинуть их на 44 и списать сразу это тож не верно, а включить в стоимость не могу уже.
я думаю что вы тоже не можете списать сразу.
но вообще читала инфу и сделала вывод что при импорте лучше всего приходовать товар с использованием сч 15.
но здесь надо настраивать и 1С .
|
Да уж вот головоломка
ну я думаю на 44 не корректно наверно потому что транспортные у меня будут списываться равномерно на весь проданный товар! Может действительно внесте изменения в Учетную политику и пропускать через 15 счет! Если по вашей ситуации то получается вы после продажи товара не можете вешать услуги на себестоимость товара