Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, стала разбираться с задолженностью поставщику и обратила внимание на то, что прежний бухгалтер сделала возврат материалов поставщику (не товара, а именно материалов, оприходованных на счете 10.1) и сумма за эти материалы теперь висит на счете 76.2. Материалы были не оплачены. Правильно ли задействовать этот счет или нужно было сделать обратную реализацию со счетом 90?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|