Цитата:
Сообщение от Город Ветров
Перерыла всю оборотку, карточки каждого счета по КАЖДОМУ контрагенту и субконто, в том числе карточку счета 000 - все перенесено ИДЕАЛЬНО! Откуда же тогда взялось это сальдо? ((((
|
На какую дату остатки переносила ? Должна была на 31 число после завершения отчетности, либо на 31 декабря, либо на 31 марта, вот оборотку открой именно за этот день то есть за период для переноса, если на 31 декабря, от оборотку с 31 декабря 2011 по 31 декабря 2011, все остатки по счетам должны быть проводками Дт 000 Кт .... и Дт ..... Кт 000. Ищи. И вручную старайся как можно меньше делать операций, так как потом прога глючить будет. Я ручными делаю только по ЕНВД, проводку начисления ЕНВД, ну пени еще, когда бывают, а там где у меня ОСНО, делаю только начисление налога на имущество, пени, все остальное старюсь в проге искать как сделать без ручных операций