Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
бессмертный пони
|
Помогите с решением вопроса (((
Мы принципал, агент предоставил отчет. В отчете есть возмещаемые расходы по перевозке, к ним с/ф с 0% ндс уже перевыставленная контрагентом на нашего агента Если бы она была просто выставлена на агента, он нам бы её перевыставил точно. А тут он что-то задумался, должен ли ещё раз перевыставлять. Я считаю, что должен, ведь раз мы ему их возмещаем, значит должен выставить доки на нас. |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| заполнение счет-фактуры | Olga83 | Делимся опытом | 0 | 10.12.2008 11:50 |
| Перевыставление счет-фактуры | ИринаВлад | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 02.10.2008 16:51 |
| Заполнение счет-фактуры | Nadiaa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 28.06.2008 18:35 |
| Оформление счет-фактуры | Kamila | Общая система налогообложения (ОСНО) | 23 | 20.02.2008 00:03 |
| Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 18:36 |