Цитата:
Сообщение от Аланда
Вот именно,зачем начислять НДС на сумму,которая изначально была ошибочно проплачена
.
|
 |
а что прям в платёжке указано, что сумма проплачена ошибочно?!!.. , на основании чего в момент оплаты относите на сч.76: |
а вот на основании платежа ОБЯЗАНЫ начислить НДС, выписать сч-ф на аванс... я понимаю, что в дальнейшим минус на плюс -результат НОЛЬ, но я всегда выписываю сч-ф на аванс даже если они зачитываются в этом-же периоде/месяце, считаю что это наиболее правильный способ учёта авансов полученных...
 |
а если причина отнесения на сч.76 -не увеличение оборота по сч.62 -то не вижу смысловой нагрузки . п.с.: конечно, это дело каждого.. прошу прощения за этот спор -просто мысли вслух)) |