Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.07.2012
Адрес: Кострома
Сообщений: 237
Спасибо: 0
|
У меня наоборот:
товар отгрузили в сентябре, счёт оплатили в октябре. Я программу только установила и ввела остатки по счетам на конец 3 кв. Ввожу поступившие оплаты за октябрь, а НДС с оплаты за ранее полученный товар Не знаю как обозначить.
__________________
Пока протирала зеркало, думала, что я самая хозяйственная… Ни фига!!! САМАЯ КРАСИВАЯ!!! |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|