Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Стр. 1 Отражена выручка от реализации краски 2360р. 
		
		
		
		
		
		
		
	Стр. 2 выделен НДС с реализации 360р. Стр. 3 Списана стоимость реализованной краски 1000р. Стр. 4 отражен финансовый результат (прибыль от операции) 1000р. Д 62 К 91-1 Стр. 1 Д 91 К 68 Стр. 2 Д 61-2 К 10 Стр. 3 Д 91-9 К 99 Стр. 4  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Анна Павловна,  можно конечно через 91 счет, если вы продаете краску не как товар или продукцию, а как излишки ТМЦ, которые у вас на балансе, только почему у вас себестоимость краски списывается на 61 сч. надо на 91.2 и НДС также на 91.2
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Анна Павловна (21.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо Вам.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тоже мне надо проверить правильность распределения проводок. 
		
		
		
		
		
		
		
	1. Отражена нормативная себестоимость готовой продукции 2 100 000р. 2. Отражена разница между фактическими и нормативной себестоимостью готов. прод. 300 000р. 3. Списана нормативная себестоимость проданной готовой продукции 1 400 000р. 4. Списана сумма отклонений части, соотв. Ст-ти прод. гот. прод. -200 000р. Д 43-2 К 20 стр. 2 Д 90-2 К 43-2 стр. 4 Д 43 -1 К 20 стр. 1 Д 90-2 К 43-1 стр. 3  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Анна Павловна, может проще через 40 счет прогнать, чтобы понятнее было, или так вам удобнее?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Анна Павловна (21.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			например вот так, проще и понятнее  
		
		
		
		
		
		
		
		
			1 Дебет 43 Кредит 40 – отражена нормативная себестоимость произведенной готовой продукции 2 Дебет 40 Кредит 20 (23) – отражена фактическая себестоимость готовой продукции 3 Дебет 90-2 Кредит 40 – списана сумма превышения нормативной себестоимости произведенной продукции над фактической. Последний раз редактировалось MARIN); 21.11.2012 в 19:56.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Анна Павловна (21.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мне именно надо эти счета расставить по местам. я их расставила, вот хочу узнать правильно ли?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я только учусь, поэтому много не знаю  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			по содержанию проводок будет так: 
		
		
		
		
		
		
		
	дт 43 кт 20 - отражена нормативная себестоимость готовой продукции дт 90.2 кт 43 - списана нормативная себестоимость продукции дт 43 кт 20– отражено отклонение фактической себестоимости готовой продукции, от нормативной себестоимости. дт 90.2 Кредит 43 – списано отклонение фактической себестоимости реализованной продукции от нормативной себестоимости. только 43 счет будет по субсчетам, первые две проводки - субсчет Готовая продукция по нормат.себестоимости, а две последние субсчет - отклонение факт от нормативной.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Анна Павловна (21.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1. Начислены расходы на оплату труда основного производственного персонала 30 000 - Д 20 К 70  
		
		
		
		
		
		
		
	2. Учтен единый социальный в расходах на производство продукции 10 680 - Д 20 К 69 3. Списаны материалы в расходах на производство продукции 10 000 - Д 20 К 10 4. Собраны общепроизводственные расходы 45 000 - Д 25 К 02,10,70,69 5. Распределены общепроизводственные расходы в себестоимость продукции основного производства 45 000 - Д 20 К 25 А эти проводки верны?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Анна Павловна, да, верно все
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Анна Павловна (21.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Правильно ли распределены проводки??? 
		
		
		
		
		
		
		
	Учтена себестоимость брака - Д 28 К 20 Отражена стоимость материалов, полученных из бракованной продукции - Д 10 К 28 Начислена задолженность работника по возмещению потерь от брака - Д 73 К 28 Учтены потери от брака в расходах по обычным видам деятельности - Д 20 К 28 Произведено удержание из заработной платы работника в счет погашения задолженности - Д 70 К 73  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марина Августовна,
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Анна Павловна, мне не понятна вторая проводка, у вас 28 счет не закрывается
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Анна Павловна (23.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да разобралась, вторая проводка это тот самый брак, который оприходован на склад, вроде все проводки верные  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Анна Павловна (23.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марина Августовна,  А вот эти проводки? 
		
		
		
		
		
		
		
	Учтены расходы по оплате услуг посреднической организации - Д 62 К 90-1 Учтен НДС по услугам посреднической организации - Д 19 К 60 Реализовано 400 ручек по цене 150 р, в т.ч.НДС - Д 41 К 60 Списана себестоимость 400 реализованных ручек - - Д 90-2 К 41  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			разные 
		
		
		
		
		
		
		
	Марина Августовна,  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 дт 76 (субсчет расчеты с посредником) кт 51 (50) а расходы на посредника в учете отразите так дт. 41 кт. 76 (субсчет расчеты с посредником) дт. 19 кт 76 (субсчет расчеты с посредником) проводка больше подходит не реализовано ручек, а поступило ручек, вы значение проводок правильно формулируете? а под это значение больше подходит проводка дт 62 кт 90.1 это правильно  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Анна Павловна (23.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.11.2012 
				Адрес: Ейск 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			есть подобные
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |