Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. 
		
		
		
		
		
		
		
	Зарегистрировался как ИП (доходы - расходы) в ноябре 12 года. В конце декабря (27.12) получил предоплату за товар. Сам товар поставил в феврале 13. Мне нужно отдельно заводить книгу ДиР на 2012 год для одной записи? С января уже переходить на новую книгу 2013 года?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Если ведете в электронном виде она автоматом будет новой7 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Вадимс (09.02.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо! А что Вы имеете ввиду под автоматом? 
		
		
		
		
		
		
		
	Там же новая форма книги с 13 года.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да неважно новая или нет если Вы ведете учет в 1 С у Вса каждый год формируется новая КДУиР. А в связи с новой КУДиР она (прога) сформирует уже обновленную КДУиР т.е за 2013 год
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И налог надо с этой предоплаты заплатить, декларацию по УСН сдать в налоговую и себе оставить один экз с отметкой налоговой.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Не совсем понятно как быть. Кто-нибудь подскажет? Т.е. меня интересует нужно ли отчитываться и платить налог с предоплаты или уже отразить все данные в отчете за первый квартал 13 года? Последний раз редактировалось Вадимс; 12.02.2013 в 16:17.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Покопался по интернету и сам нашел ответ на свой вопрос. Может кому пригодится. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Оплатить налог по УСН до 31 марта 2013 года и подать декларацию в налоговую до 30.04.12. Хотя покопался еще и понял, что не совсем понимаю, за 4 квартал 2012 года нужно оплатить до 25.01.13 или все же до 31.03.13. Кто рассудит? Последний раз редактировалось Вадимс; 12.02.2013 в 17:06.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период пунктами 1 и 2 статьи 346.23 настоящего Кодекса.  
		
		
		
		
		
		
			1. Срок уплаты УСН и сдача декларации для ИП 2012 Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Кстати не важно что у вас в 4 кв 2012 г не было расходов! Вам написали выше что если было поступление на расчетный счет от покупателя вы обязаны включить этот доход в КУДиР за 2012 год и заплатить налог! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да еще, если вы заплатили фиксированные платежи за себя (ИП) в ПФ то можете уменьшить налог (УСНО)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Вадимс (13.02.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ИП подают декларацию и уплачивают налог до 30 апреля. ООО подают декларацию и уплачивают налог до 31 марта. Это для того, чтобы вы не путались, ООО и ИП это разные сроки. У вас ИП, поэтому подаете декларацию до 30 апреля. Действительно, если вы заплатили взносы в ПФР до 31 декабря 2012 года, то взносы в ПФР можете включить в расход , правда, я сомневаюсь что вы это успели сделать. Если вы их уплатите в 2013 году, то только в 2013 году вы сможете их включить в расход. 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Вадимс (13.02.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Большое спасибо! Т.е. если я в декабре получил условно 100,000 руб. аванса, расходов на 2000 взносы в ПФР, то мне нужно заплатить налог (100,000-2,000)*7%=6,860 руб. В январе и феврале у меня уже расходы условно 80,000, и если 100000-82000*7%=1,260 руб. Т.е. я реально переплачиваю 5,600 руб. налога только потому, что мне в декабре перевели аванс вместо января, и я типа смог нереальную прибыль поднять ничего не потратив  )Переведенная сумма пойдет в зачет следующих периодов на 2013 год? Кредитование государства на безвозмездной основе получается... Нет каких-либо вариантов это обойти и заплатить только реальную разницу доходы-расходы? Последний раз редактировалось Вадимс; 13.02.2013 в 14:34.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А при чем здесь 100000, у вас просто расход 82000 и никакого авансового платежа по УСН у вас не будет, т.е. никакого налога вы за 1 квартал платить не будете. Но если у вас снова придут какие то деньги на р/счет, то тогда уже будете считать доход полученный в январе-фев-марте минус расходы которые за 1 квартал у вас наберуться еще кроме тех, которые у вас уже есть, вот с той суммы и посчитаете свои 7%. 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Вадимс (15.02.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Получается, что нужно быть хитрым и не получать авансы в конце отчетного периода, иначе просто даришь деньги государству. Общая прибыль по контракту у меня выходит 200000 рублей, расходы 180,000. И вместо того, чтобы заплатить 7% с разницы (20,000 руб.)=1400 руб., я плачу 7% с полного аванса в размере 100,000 руб.=7000 руб. Итого чистая прибыль по контракту вместо 18,600 руб. получается 13,000 руб. Хорошо только государству в этом случае, они просто толкают на поиск иных вариантов расчетов.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Ну это ж у Вас не разовая сделка! Зачтете потом свой налог, тем более Вам выше написали как это сделать! И еще момент! У вас есть минимальный налог (1%)если исчисленная в общем порядке сумма налога меньше суммы исчисленного минимального налога. Т.е по вашим расчетам вы должны были заплатить 1400 ан нет вы бы заплатили 2000 руб! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Вадимс (15.02.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так все так и делают, договариваются с клиентом, чтобы деньги не перечисляли в конце квартала, а перечислили в начале следующего квартала.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо! Не думал, что все так однобоко. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если я в первом квартале не учту все расходы, не будет больше сделок, то во втором квартале я расходы за янв, фев и март не смогу учитывать?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вадимс, во втором квартале вы посчитаете то что пришло во втором квартале, расходы те что будут во втором квартале, но уплатить авансовый платеж за 2 кв, а вот в конце года, когда будете делать декларацию там все видно будет, и возможно в конечном итоге придется заплатить налог 1%, только от всей суммы дохода за год, а эти переплаты можно будет вернуть написав письмо о возврате, так как 1% минимальный налог платится на один КБК, а налог не минимальный платится на другой КБК, соответственно те платежи, которые вы совершали в течение года будут у вас в переплате.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2012 
				
				
				
					Сообщений: 76
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дорогие форумчане! подскажите а если наоборот счет фактуру выписали, НДС полатили в прошлом году, НО денег с нее еще от покупателя не получали за данную работу. Как мне проводить все это дело в книге доходов и расходов? Очень буду благодарна!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |