Цитата:
Сообщение от Йожык
разве положительная разница от увеличения не должна так же на 26й пойти?
|
я тоже так сначала подумала... но! у тебя же период уже закрыт и поэтому 26 счет больше не трогают, а просто добавляют эту разницу на себестоимость
Цитата:
Сообщение от Йожык
это почему так?
|
ну тут вроде все логично... опять же закрытый период. Изначально ты получила НДС 138,88 на 19 счет, после формирования книги покупок он попал на 68 счет, т. е. с 19 ушел. А теперь эта сумма сторнировалась...
Ну это все мои придумки, может я и не права.
Цитата:
Сообщение от Йожык
ты делала сторно первичного документа, когда получала коректировочный?
|
да, сделала сторно.... я, кстати, по этому поводу ездила в ВЭСК и спрашивала как мне править сч/фактуру, ведь там было написано не корректировочная, а (дословно):
Счет-фактура №00000 от 29.02.2012 г.
Исправление №1 от 31.03.2012 г.
И мы пришли к выводу, что первую сч/ф надо отсторнировать, а новую ввести обычным способом.