Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
|
К сведению: Корректировка по декларации НДС проходит за тот период, когда была реализация товара с 0% (срок в сентябре оканчивается, т. е . реализация была примерно 19 марта), т.е придется корректировать декларацию по НДС за 1 квартал, и на основании ее уплатить НДС (начисленный на поставку-минус уплаченный при приобретении) А уже, если собран полный пакет документов, подавать на возмещение за 3 квартал ( по закону в течении 3 лет, пока что ) Раздел 4 по уплаченному НДС заполняется графа 4 соответствующего раздела.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|