Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, мастера бухгалтерского дела.
Хочу посоветоваться с вами. Дело в том, что в российской фирме я по своему упущению (я белорусский бух) начисленный НДС при несвоевременном подтверждении отражала в затратах по прибыли, а в другом периоде (при подтверждении) - сторнировала эти затраты... Как я теперь вижу по письму Минфина - это неправильно. Получается у меня, что дело это тянется с 2008 года, и период за период цепляется.... Хотя в общем этот НДС всегда подтверждался впоследствии и значит сходился на ноль. Что посоветуете? сделать уточненные по прибыли с 2008 года? ![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|