Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Аланда, а не подскажите еще вот что. Мы оплатили товар 29 июня, а получили 2 июля. Эти расходы пойдут во второй квартал?
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Подскажите, товар оплаченный в прошлом квартале, а полученный в этом, в КДиР попадает в этом квартале?
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
Если уже сделан приход материалов по авансовому отчету (контрагент-подотчетное лицо) Д10-К71(материалы поступили на склад,подотчетник отчитался),никакого акта приходования делать не нужно.Поступление материалов следует делать в том случае,если в качестве контрагента выбирается поставщик.
Поподробнее по работе с ав.отч. в 1с7.7 УСН можно посмотреть в теме (сообщения приблизительно после №40) http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=71143&highlight=%EF%F3%F2%E0%ED%E8%F6%E0+%CA%C4%E8%F0#post71143 (называется тема "Путаница с КдиР") |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Подскажите, у нас расходы определяются по методу начисления, а не кассовым методом. Может тогда и зарплату и аренду надо учитывать в расходах не в день оплаты, а в день начисления? Помогите разобраться.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
Ответ на сообщ.№22
Министерство финансов Российской Федерации П и с ь м о № 03-11-04/2/291 от 04/12/2007 Вопрос: В какой момент учитывается в расходах стоимость товаров, приобретенных для дальнейшей реализации организацией, применяющей УСН? Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и по вопросу о порядке учета расходов налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, с учетом информации, представленной в письме, сообщает следующее. Подпунктом 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении налоговой базы могут учитывать расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, а также расходы, непосредственно связанные с такой реализацией, в том числе сумму расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемых товаров. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.17 Кодекса расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются по мере реализации указанных товаров. Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов после их фактической оплаты. При этом следует отметить, что Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" указанный порядок признания расходов по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации покупателям, не изменен. Заместитель директора Департамента С.В.РАЗГУЛИН Последний раз редактировалось Аланда; 10.07.2008 в 13:13. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: главный бухгалтер
|
ОЛИВКА, "у меня еще авансовые отчеты по расходам на почтовые переводы, подотчетным лицом - вообще в КДИР не отражаеться может кто подскажет на какой счет зажать почтовые переводы" .......на почтовые переводы, например отправка заказного письма???дабт квитанцию в котороц прописано "куда, кому сумма пересылки..." да? я так поняла???
я в отчете ставлю 26 счет......(сожно на 20) и тогда при формировании отчета, если посмотреть по проводкам книга берет в расчет эту сумму.......главное чтобы у подотчетного лица были в подотчете деньги.
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| КДиР при УСН 15% | Софи | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 07.07.2008 20:33 |
| Как обновить КДиР в 1С Предприятие 8.1? | tanec | Программы: 1C 7.7 | 5 | 17.06.2008 22:52 |
| Заполнение КДиР | Султан | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 21.04.2008 14:10 |
| Не выделяю НДС отдельной строкой в КДиР | Lada08 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 10.04.2008 10:15 |
| КДиР | Мари Я | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 13.01.2008 20:31 |