Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#121 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ledi_V, не знаю,как работает  " восьмерка". 
		
		
		
		
		
		
			Вот ,что есть в "семерке".Ввод страны и № ГТД при поступлении товара отражается в книге покупок .Но для того, чтобы эти самые реквизиты попали в счет-фактуру по реализации ( а они там обязательно нужны,если товар перепродается),а значит,и в книгу продаж,нужно их опять ввести уже при формировании самого счета-фактуры в закладке"№ ГТД". Посмотрите,как это реализовано у вас,возможно проще. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#122 | 
| 
            
			 Директор 
			
			
			
			Регистрация: 29.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 268
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а вот вопрос в 1С 7. при проведении докмента "Услуга сторонней организации" убирать галочку или нет " НДС включить в книгу покупок" если у меня из документов только акт об оказании услуг без НДС и с/ф не дали т.к. на упрощёнке???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#123 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Девочки , как сформирова записи книги покупок??? я выбираю период но там нет конопки "сформировать " 
		
		
		
		
		
		
		
	 как мне это сделать подскажите плиииииз 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#124 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 225
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1) Последним числом месяца вводим документы "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж" - там нажимаем кнопку "заполнить", потом "ок". 
		
		
		
		
		
		
		
	2) Заходим во вкладку "отчеты"-"книга продаж"-выбираем период-выбираем книгу продаж (чтоб точечка стояла напротив)-"сформировать" Аналогично действуем с книгой покупок.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#125 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.01.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 458
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Валерия,  
		
		
		
		
		
		
			Здравствуйте!! Интересно было бы услышать Ваше мнение по этому вопросу http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=199525#post199525 
				__________________ 
		
		
		
		
	все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#126 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите разобраться с населением:smile: 
		
		
		
		
		
		
		
	Оказываем населению услуги, облагаемые НДС. Как регистрировать их в книге продаж? Можно сформировать одну счет-фактуру за день на всех клиентов и к ней приложить в электронном виде списки клиентов с адресами, инн ( у кого есть), присвоить ей номер, чтобы номерация не нарушалась. А в журнал выставленных счетов-фактур приложить копии бланков строгой отчетности или приходные ордера, и тоже пронумеровать их. Например сводная счет-фактура №555, а в журнале все копии пронумеровать №555/1, 555/2 итд. Или как-то проще можно сделать? Подскажите, пожалуйста!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#127 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 270
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Бронза, ну вообще то можно и в конце месяца сделать или квартала,к данной счет фактуре приложить реестр дланков строгой отчетности и сами бланки
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#128 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Putnik1981, спасибо! Раз в месяц - это то , что надо  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#129 | |
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#130 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 40
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может быть я повторюсь, но все же хочу подвести итог по поводу оформления с\ф, книг и журналов, т.к. я новичек в этом и мне тлько предстоит это сделать, хочу сделать все верно. Итак: 
		
		
		
		
		
		
		
	с\ф подшиваем не в книги продаж и покупок а в журнал регистрации, этот журнал печатаем из 1С-ки. Делаем для него произвольный титульный лист. Сшиваем этот журнал вместе с с\ф, прошиваем пронумеровываем и с оборотной стороны скрепляем печатью. Книги продаж и покупок , тоже печатаем из 1С-ки,сшиваем без с\ф и тоже прошнуровываем, пронумеравываем и скрепляем печатью, и для этих книг титульный тоже делаем в произвольной форме. Пожалуйста ответься, все ли верно я поняла?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#132 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 40
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ledi_V, спасибо!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Еще вопросик, нам поставщик выставил с\ф я ее ввожу в 1С-ку но где поставить дату оплаты данной с\ф? и в книге покупок 3 столбик (дата оплаты с\ф) тоже остаеться не заполненной   как быть то?
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#133 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вы работаете "по оплате" или "по отгрузке"? я имею ввиду момент определения налоговой базы. Насколько я знаю графа 3 в книге продаж заполняется при методе "по оплате". У меня сюда заносится оплата только при восстановлении НДС при авансовом перечислении. В остальных случаях остается графа пустая.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#135 | 
| 
            
			 вводила первички 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В книгу продаж заносятся счета-фактуры (реализация ТРУ), когда возникает налоговое обязательство.  
		
		
		
		
		
		
			В книгу покупок заносим счета-фактуры, по которым появляется право на налоговые вычеты. Что надо соблюсти, чтобы появилось это право вычета? 
				__________________ 
		
		
		
		
	В информационных войнах отдельные сражения выигрывают дезинформаторы, но побеждает слово правды, которое, истинно, истинно говорю вам, перевесит мир.(Константин Кушнер)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#136 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем доброй ночи!  
		
		
		
		
		
		
		
	Ситуация такая: Оказаны услуги на 40 000 р. Из низ 15 000 р относим на затраты компании, а 25000 - не учитываем в затратах. В книге продаж/покупок отражаем: счет фактуру на 40000 (книга покупок, указываем поставщика), а в книгу продаж заносим 25000, но кто будет контрагентом? Как правильно отразить эту операцию в книге продаж? И еще один вопрос остался не закрытым в это ветке. Что делать со счетами-фактурами на аванс? Какой порядок хранения, оформления (журнал, книга, реестр), учета? Спасибо всем за помощь.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#137 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 она просто нигде не учитывается и НДС к вычету не принимается.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#138 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 т.е. относите на 91 ? 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 я с НДС соглашусь, но по поводу того, что счет-фактура нигде не учитывается... 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#139 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#140 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Метки | 
| книги покупок и продаж, счета-фактуры | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 09:17 | 
| 1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 17:01 | 
| Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 19:45 | 
| книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 11:51 | 
| Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 14:31 |