Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Счета на оплату первоначально получаем по факсу. Когда получаем товар оригинал счета не всегда прилагают к счету-фактуре и товарной накладной.Поясните пожалуйста, нужно ли требовать оригинал счета у постащиков или достаточно факсовый вариант приложить к выписке банка и  платежке на оплату.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В вашей ситуации факсовая копия плоха тем, что долго не хранится. В остальном она для налоговиков не нужна. Скорее она нужна вам, если у вас с вашим поставщиком сверка идет по счетам, а не по совокупности поставок/платежей за период. Ну или если на нем шеф напишет указание "Оплатить" и персонально вам важно это сохранить.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В обязательном порядке  стараюсь требовать оригиналы счетов на оплату с поставщиков.  Если  приходит факсовая копия, то в первую очередь секретарь снимает копию на ксероксе и только потом передает  в бухгалтерию.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тема про счет на оплату обсуждалась уже ранее. http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=6800
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.06.2007 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 394
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А куда Вы собираетесь прикладывать? К платежным поручениям? 
		
		
		
		
		
		
			да...а куда надо? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Кручу-верчу обмануть хочу  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Платить по счету-фактуре как-то нелогично. Ну уж если так случилось, что вам заплатили по ней, то можно копию с/ф подшить к платежке. А можно и не подшивать, поскольку эта с/ф может легко найтись по журналу полученных счетов-фактур, который обязан быть на предприятии.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Потому что счёт-фактура не является документом бухгалтерского учёта. И на основании выставленного счёта-фактуры не возникают взаимные обязательства в соответствии с ГК РФ, а появляется лишь право предъявить к вычету(возмещению) НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.06.2007 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 394
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что вы этим хотите сказать? Что оплачивать по с/ф неверно? Впервые слышу. Нам, кстати, тоже достаточно крупные организации платят по с/ф.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Кручу-верчу обмануть хочу  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С точки зрения бухучёта - не верно. 
		
		
		
		
		
		
			Многие так делают, потому что в сч-ф указаны все обязательства одновременно (и стоимость товаров и стоимость услуг по их доставке или ещё что-нибудь). Просто многие забыли про значение счёта. Но это быстро проходит, как только приходится обращяться в суд с иском о неисполнении обязательств, каким-либо контрагентом. И несут в суд акт сверки расчётов в основе которого перечислены сч-ф. Судья как правило спрашивает: вы мне НДС принесли? Несите первичные документы, подтверждающие возникновение обязательств, в соответствии с законом о БУ и ГК РФ. И иногда суд отказывает в удовлетворении исков. У вас видимо всё ещё впереди. Услышите, но может быть поздно. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| 1с-УСН, 2 счета, как правильно формировать выписки | DaSha_SaVina | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 28.12.2007 11:19 | 
| Объясните про 26 и 44 счета | Ната74 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 29.10.2007 22:46 | 
| Иструкции к балансу | sinus25 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 25.10.2007 10:01 | 
| Строительство с использованием 46-го счета... | Chrom | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 21.08.2007 13:02 | 
| Помогите, пожалуйста, разобраться... | Слава | Делимся опытом | 8 | 09.03.2007 14:33 |