Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.02.2007, 20:34   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Дело в следующем:

- акт и сч-ф датированы 30.05.2006;
- данный майский акт оприходован в августе 2006, соот-ий сч-ф также получен в августе 2006;
- ндс к зачете ниразу не принимался.
- налоговый период для ндс - месяц.

Сейчас готовлю уточненную декларацию по ндс, вот только не уверена за какой конкретно период - за май или август 2006. В какой налоговом периоде принимать этот ндс к вычету?

Как Вы считаете?!
Свет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2007, 20:40   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

а услуги когда оприходованы?
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 10:14   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Услуги оприходованы в августе. (дата акта -май)

С 21 главой я в принципе знакома.
Нашу фирму консультируют новомодные консультанты, которые почему-то решили, что данный зачет нужно показывать в майской декларации, а не в августовской. Просто хотелось узнать у народа - может я чего не понимаю? Может что-то новенькое есть в судебной практике. Как видно нет.

Последний раз редактировалось Свет; 25.02.2007 в 12:39.
Свет вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.02.2007, 13:38   #4
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Цитата:
Сообщение от Свет
Услуги оприходованы в августе. (дата акта -май)
а на каком основании? услуги получены в мае, акт от мая, вы приходуете услуги в августе?
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 13:42   #5
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Цитата:
Сообщение от Свет
Нашу фирму консультируют новомодные консультанты, которые почему-то решили, что данный зачет нужно показывать в майской декларации, а не в августовской.
Дело в том, что гл.21 не предусматривает вычет в более поздние периоды:bye:
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 13:58   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Майские услуги были оприходованы в августе, потому что документы (акт и сч-фактура) были физически получены в августе. Фактически мы не можем подтвердить факт получения дакументов в августе, так как не вели в то время журнала входящей корреспонденции.
Значит Вы все-таки считаете, что вычет ндс в данной ситуации действительно должен быть в уточненной декларации за мае?
Но ведь в мае услуги еще не были оприходованы. А следовательно не выполняется одно из условий для вычета ндс в мае.
Свет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 14:22   #7
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления

1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.

2. Датой осуществления материальных расходов признается:
дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного характера.

А кто вам сказал, что вы можите приходовать услуги в августе? То что у вас не было докуменов, даже если у вас есть конверт с отметкой, то что? вы могли позвонить и получить документы по факсу и т.д.
В любом случае вы должны сделать уточненки по прибыли и НДС.
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 14:41   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Метод начисления это прекрасно. Статья 272, насколько я помню, входит в главу 25 "Налог на прибыль", которая соответственно регулирует учет доходов и расходов для расчета налога на прибыль,а не НДС.
С налогом на прибыль как раз все понятно - уточненку за 6 мес надо сдавать!
Приходовать майские услуги в августе бухгалтерский учет запретить не может. А в какое время их вообще нужно было приходовать? Если баланс за на 30.06.06 уже был сдан.
Понятно, что ситуация странная и мягко говоря некорректная.
В противном случае не было бы этого вопроса.

(Кстати "приходовать" это все-таки бухгалтерский теормин, а не термин главы 25.)

Так что же делать с ндс?
Свет вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.02.2007, 14:50   #9
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Провести услуги в мае, сделать уточненку по прибыли и НДС. В бух.учете вы можите провести услуги в августе.

В налоговом учете не может быть исправительных операций, как в бухгалтерском учете. Хоть есть у вас конверт, что документы пришли позже, хоть нет.
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 15:11   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

Спасибо.

Мне единственное, что не очень нравится это -

- услуги по сч-ф от 30.05.06 не оприходованы в б/у в мае, а ндс я зачту в мае. Не придирутся ся ли налоговики, ведь одно из условий принятия ндс к вычету в мае фактически не выполнятеся.
- в доп листе к книге покупок за май будет стоять -"сч-ф от 30.05.06 оприход-на 01.08.06."
и зарегестрирована в журнале полученных сч-ф за август.
Как то совсем задним числом все или передним, не понятно.

Как то странно, и не красиво.
Свет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 15:19   #11
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Вычет НДС Уточненка ПОМОГИТЕ!!!!

А почему услуги оприходованы в августе?

Вы должны провести документ в налоговом учете (т.е. для налога на прибыль и НДС) в мае.

А в бухглатерском учете сделать исправительные проводки августом.
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
уточненка Диляра Общая система налогообложения (ОСНО) 1 14.02.2007 10:04


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot