Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.01.2016, 15:25   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.01.2016
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как сдать отчетность за год? УСН д-р, деятельность: консультационные услуги.

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Не совсем поняла, вы файлы отправляли по почте или отчеты ? На будующее: когда отправляете по почте отчеты, оставляйте у себя один экземпляр, к нему прикрепляйте опись и квитанцию почтовую, отправлять нужно только с описью, т.е. ценным письмом.
Отчеты сданы, а баланс за 2014 год не сдавался что-ли ?
Отправлял отчеты по почте России, и именно как Вы сказали, с описью и ценным письмом (с ценностью 1 рубль).
Что касается Баланса я не в курсе. Среди этих файлов ее нет, возможно бухгалтер её отправила сама...этот вопрос я уточню.
Далее, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю:
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Вам сейчас нужно сдать:
ССЧ до 20 января 2016 в налоговую.
Численность сотрудников не изменилась - значит ничего добавлять не надо - меняю только дату.
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
ФСС - не позднее 20 января в фонд социального страхования, если зарплату не начисляли, то и взносов тоже не начисляли, то нулевой отчет.
Значит в отчете ФСС, который был на 6 листах, меняю также только дату на каждом листе.
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
ПФР - РСВ-1 + инд сведения, в инд сведениях пишите стаж НЕОПЛ, если зарплату не начисляли и взносы тоже, РСВ-1 нулевой, до 15 февраля 2016.
Если этого файла у меня нет в почте, значит его, наверное бухгалтер самостоятельно отправил, надо полагать...сохраняются ли обычно бухгалтера копии отправленных документов? Могу я запросить у нее копию и скорректировать его?
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
В налоговую - 2НДФЛ до 1 апреля - если зарплата не начислялась и НДФЛ соответственно не исчислялся, то 2НДФЛ нулевой не бывает, поэтому письмо-справку можно написать, типа Заработная плата за отчетный период не начислялась и не выплачивалась, соответственно доходов у сотрудника не было. Лучше такую справку отправить, чтобы у налоговой не возникало вопросов и штрафов о не сданной отчетности.
Справку сделаю, спасибо за рекомендацию. Образец где-то на форуме уже нашел.
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
В налоговую - декларация УСН до 31 марта 2016 года. В вашем случае, нулевой она уже не будет, поэтому нужно и заполнить ее в соответствии с доходами и расходами. В декларации нужно показать авансовые платежи за 1 кв + нарастающим итогом за полугодие, нарастающим за 9 м-цев и нарастающим за год.
Вот тут я первый раз немного заволновался, так как доступ к банк клиенту был только у меня...и ни о каких авансовых платежах я от своего бухгалтера так и не услышал до конца третьего квартала включительно...
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что выручку наличную вы нигде не отражали, раз деньги на р/счет вносили, как займ, займы в доход не входят, поэтому заполняете по той выручке, которая поступила от клиентов на р/счет. Ну и расходы, разрешенные для уменьшения дохода, читаем: Статья 346.16 НК РФ. Порядок определения расходов при УСН. Т.е. в расход можете поставить только те суммы, которые разрешены в ст.346.16 НК.
Раз нет программы 1С, составьте таблицу в ехсеl, доход-расход, разбейте ее по-квартально, чтобы было видно доходы и расходы ежеквартальные, так вам легче будет вносить данные в декларацию.
Если ваш доход меньше, чем расход, или даже если он в ноль, то 1% от дохода все равно нужно будет платить. Как посчитать, платить налог основной или минимальный 1% ?
В Питере за 2015 год ставка 7%. Поэтому посчитали доход минус расход, умножили на 7%, например :
ваш доход 50000 руб, расход 45000 руб = налогооблагаемая база 5000 * 7% = налог 350 руб налог
дальше считаем доход 50000 * 1% = 500 руб
Получается, что налог меньше, чем 1% от дохода, поэтому налог платим 1%, т.е. 500 руб вместо 350 руб. И КБК для налога выбираем для минимального, так как КБК разные, для просто налога УСН доходы минус расходы и минимального.
А если н-р ваш доход 50000, а расход 40000 = налогооблагаемая база 10000 * 7% = 700 руб. Налог получается больше, чем минимальный, тогда о минимальном забываем, т.е. платим обычный налог.
Тут я немного заволновался во второй раз так как про то, что нужно в налоговую что-то перечислять она мне так же не сказала...из чего я могу сделать вывод, что налогов никаких мы не платили....
Anatole вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot